• 索 引 号:QZ06918-0530-2026-10019
    • 发布机构:晋江市深沪镇人民政府
    • 公文生成日期:2026-07-28
    2025年度晋江市深沪镇人民政府部门决算
    时间:2026-07-28 10:35

      第一部分

      部门概况

      一、部门主要职责

      晋江市深沪镇人民政府部门的主要职责是:

      (一)依据法律、法规、规章和市政府的授权对辖区内的经济和社会事务形式组织领导综合协调、监督检查的政府管理职能。

      (二)组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作。

      (三)指导和支持村、社区行使自治职权,开展工作。

      二、部门决算单位基本情况

      从决算单位构成看,晋江市深沪镇人民政府部门包括1个机关行政科室及4个下属单位,其中:列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    1

    晋江市深沪镇人民政府

    2

    晋江市深沪镇综合便民服务中心

    3

    晋江市深沪镇综合执法队

    4

    晋江市深沪镇社会事务服务中心

    5

    晋江市深沪镇经济发展服务中心

      三、部门主要工作总结

      2025年,晋江市深沪镇人民政府部门主要任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神,不断创新发展“晋江经验”,以镇党委“1234”工程为抓手,深化拓展“深学争优、敢为争先、实干争效”行动,纵深推进“1+6”专项行动,推进经济社会全面发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

      (一)固底盘、稳增长,经济发展向稳向好。

      (二)提品质、优功能,城乡环境持续改善。

      (三)解民忧、暖民心,幸福指数不断攀升。

      (四)防风险、守底线,安全基础更加夯实。

      (五)勤实干、勇担当,履职水平持续提升。

      第二部分

      2025年度部门决算表

      一、 收入支出决算总表 

    收入支出决算总表

     

    公开01表

    部门:晋江市深沪镇人民政府

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    决算数

    项目(按支出功能分类)

    决算数

    一、一般公共预算财政拨款收入

    12385.24

    一、一般公共服务支出

    713.30

    二、政府性基金预算财政拨款收入

    3990.25

    二、外交支出

    0.00

    三、国有资本经营预算财政拨款收入

    0.00

    三、国防支出

    0.00

    四、上级补助收入

    0.00

    四、公共安全支出

    12.05

    五、事业收入

    0.00

    五、教育支出

    1067.20

    六、经营收入

    0.00

    六、科学技术支出

    116.29

    七、附属单位上缴收入

    0.00

    七、文化旅游体育与传媒支出

    0.72

    八、其他收入

    0.00

    八、社会保障和就业支出

    466.34

       

    九、卫生健康支出

    159.62

       

    十、节能环保支出

    234.91

       

    十一、城乡社区支出

    2816.70

       

    十二、农林水支出

    6184.87

       

    十三、交通运输支出

    67.00

       

    十四、资源勘探工业信息等支出

    2406.00

       

    十五、商业服务业等支出

    0.00

       

    十六、金融支出

    0.00

       

    十七、援助其他地区支出

    0.00

       

    十八、自然资源海洋气象等支出

    194.01

       

    十九、住房保障支出

    123.12

       

    二十、粮油物资储备支出

    0.00

       

    二十一、国有资本经营预算支出

    0.00

       

    二十二、灾害防治及应急管理支出

    95.34

       

    二十三、其他支出

    718.02

       

    二十四、债务还本支出

    1000.00

       

    二十五、债务付息支出

    0.00

       

    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    0.00

    本年收入合计

    16375.49

    本年支出合计

    16375.49

    使用非财政拨款结余(含专用结余)

    0.00

    结余分配

    0.00

    年初结转和结余

    0.00

    年末结转和结余

    0.00

    总计

    16375.49

    总计

    16375.49

      注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

      2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

      二、 收入决算表 

      收入决算表

      公开02表

    部门:晋江市深沪镇人民政府

    单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他

    收入

    支出功能分类

    科目编码

    科目名称

    类  款  项

    合计

    16375.49

    16375.49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服务支出

    713.30

    713.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    682.69

    682.69

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010301

    行政运行

    682.69

    682.69

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20104

    发展与改革事务

    3.67

    3.67

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010408

    物价管理

    3.67

    3.67

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20129

    群众团体事务

    16.56

    16.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2012902

    一般行政管理事务

    0.67

    0.67

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2012999

    其他群众团体事务支出

    15.89

    15.89

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

    5.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013105

    专项业务

    5.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20139

    社会工作事务

    5.38

    5.38

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013904

    专项业务

    5.38

    5.38

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    204

    公共安全支出

    12.05

    12.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20499

    其他公共安全支出

    12.05

    12.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2049999

    其他公共安全支出

    12.05

    12.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    205

    教育支出

    1067.20

    1067.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20502

    普通教育

    500.00

    500.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2050299

    其他普通教育支出

    500.00

    500.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20509

    教育费附加安排的支出

    558.60

    558.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

    558.60

    558.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20599

    其他教育支出

    8.60

    8.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2059999

    其他教育支出

    8.60

    8.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    206

    科学技术支出

    116.29

    116.29

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20699

    其他科学技术支出

    116.29

    116.29

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2069999

    其他科学技术支出

    116.29

    116.29

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    207

    文化旅游体育与传媒支出

    0.72

    0.72

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20701

    文化和旅游

    0.72

    0.72

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2070109

    群众文化

    0.72

    0.72

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    466.34

    466.34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20801

    人力资源和社会保障管理事务

    3.18

    3.18

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080109

    社会保险经办机构

    3.18

    3.18

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20802

    民政管理事务

    6.97

    6.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080209

    老龄事务

    6.97

    6.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位养老支出

    240.15

    240.15

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    160.10

    160.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    80.05

    80.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20810

    社会福利

    25.57

    25.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2081001

    儿童福利

    6.28

    6.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2081002

    老年福利

    0.30

    0.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2081004

    殡葬

    18.99

    18.99

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20811

    残疾人事业

    27.33

    27.33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2081107

    残疾人生活和护理补贴

    27.33

    27.33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20819

    最低生活保障

    8.22

    8.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2081902

    农村最低生活保障金支出

    8.22

    8.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20820

    临时救助

    53.20

    53.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082001

    临时救助支出

    53.20

    53.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20828

    退役军人管理事务

    10.50

    10.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082804

    拥军优属

    10.50

    10.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20830

    财政代缴社会保险费支出

    89.63

    89.63

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2083099

    财政代缴其他社会保险费支出

    89.63

    89.63

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20899

    其他社会保障和就业支出

    1.60

    1.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2089999

    其他社会保障和就业支出

    1.60

    1.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    卫生健康支出

    159.62

    159.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21004

    公共卫生

    48.77

    48.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100410

    突发公共卫生事件应急处置

    48.77

    48.77

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21007

    计划生育事务

    13.73

    13.73

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100717

    计划生育服务

    8.23

    8.23

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2100799

    其他计划生育事务支出

    5.50

    5.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事业单位医疗

    87.65

    87.65

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

    行政单位医疗

    30.93

    30.93

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

    事业单位医疗

    22.67

    22.67

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101103

    公务员医疗补助

    34.04

    34.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21015

    医疗保障管理事务

    8.17

    8.17

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101506

    医疗保障经办事务

    8.17

    8.17

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21099

    其他卫生健康支出

    1.30

    1.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2109999

    其他卫生健康支出

    1.30

    1.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    211

    节能环保支出

    234.91

    234.91

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21101

    环境保护管理事务

    91.04

    91.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2110199

    其他环境保护管理事务支出

    91.04

    91.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21103

    污染防治

    54.87

    54.87

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2110302

    水体

    29.87

    29.87

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2110399

    其他污染防治支出

    25.00

    25.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21104

    自然生态保护

    89.00

    89.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2110402

    农村环境保护

    89.00

    89.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城乡社区支出

    2816.70

    2816.70

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21201

    城乡社区管理事务

    6.66

    6.66

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120109

    住宅建设与房地产市场监管

    6.66

    6.66

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21202

    城乡社区规划与管理

    51.00

    51.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120201

    城乡社区规划与管理

    51.00

    51.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21205

    城乡社区环境卫生

    21.35

    21.35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120501

    城乡社区环境卫生

    21.35

    21.35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21299

    其他城乡社区支出

    2737.69

    2737.69

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2129999

    其他城乡社区支出

    2737.69

    2737.69

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    213

    农林水支出

    6184.87

    6184.87

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21301

    农业农村

    3880.21

    3880.21

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130104

    事业运行

    545.35

    545.35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130108

    病虫害控制

    1.98

    1.98

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130122

    农业生产发展

    117.53

    117.53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130126

    农村社会事业

    198.69

    198.69

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130142

    乡村道路建设

    10.68

    10.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130148

    渔业发展

    2908.96

    2908.96

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130152

    对高校毕业生到基层任职补助

    1.60

    1.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130199

    其他农业农村支出

    95.43

    95.43

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21302

    林业和草原

    14.41

    14.41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130234

    林业草原防灾减灾

    14.41

    14.41

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21303

    水利

    127.95

    127.95

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130305

    水利工程建设

    120.81

    120.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130306

    水利工程运行与维护

    4.05

    4.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130399

    其他水利支出

    3.09

    3.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21305

    巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

    22.20

    22.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130599

    其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

    22.20

    22.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21307

    农村综合改革

    656.60

    656.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

    656.60

    656.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21366

    大中型水库库区基金安排的支出

    224.38

    224.38

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2136601

    基础设施建设和经济发展

    223.71

    223.71

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2136699

    其他大中型水库库区基金支出

    0.67

    0.67

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21369

    国家重大水利工程建设基金安排的支出

    104.86

    104.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2136902

    三峡后续工作

    104.86

    104.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21399

    其他农林水支出

    1154.26

    1154.26

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2139999

    其他农林水支出

    1154.26

    1154.26

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    214

    交通运输支出

    67.00

    67.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21401

    公路水路运输

    67.00

    67.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2140106

    公路养护

    67.00

    67.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    215

    资源勘探工业信息等支出

    2406.00

    2406.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21598

    超长期特别国债安排的支出

    2333.00

    2333.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2159802

    制造业

    2333.00

    2333.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21599

    其他资源勘探工业信息等支出

    73.00

    73.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2159999

    其他资源勘探工业信息等支出

    73.00

    73.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    220

    自然资源海洋气象等支出

    194.01

    194.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22001

    自然资源事务

    194.01

    194.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2200106

    自然资源利用与保护

    161.53

    161.53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2200120

    海域与海岛管理

    32.48

    32.48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    123.12

    123.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    123.12

    123.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公积金

    123.12

    123.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    224

    灾害防治及应急管理支出

    95.34

    95.34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22401

    应急管理事务

    6.84

    6.84

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240104

    灾害风险防治

    4.20

    4.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240106

    安全监管

    2.64

    2.64

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22402

    消防救援事务

    55.90

    55.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240204

    消防应急救援

    49.11

    49.11

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240299

    其他消防救援事务支出

    6.78

    6.78

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22405

    地震事务

    0.80

    0.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240507

    地震应急救援

    0.80

    0.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22406

    自然灾害防治

    1.80

    1.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240699

    其他自然灾害防治支出

    1.80

    1.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22407

    自然灾害救灾及恢复重建支出

    30.00

    30.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240703

    自然灾害救灾补助

    30.00

    30.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    718.02

    718.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22960

    彩票公益金安排的支出

    328.02

    328.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

    58.02

    58.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2296010

    用于文化事业的彩票公益金支出

    270.00

    270.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22999

    其他支出

    390.00

    390.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2299999

    其他支出

    390.00

    390.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    231

    债务还本支出

    1000.00

    1000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    23104

    地方政府专项债务还本支出

    1000.00

    1000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2310499

    其他政府性基金债务还本支出

    1000.00

    1000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

      注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

      三、 支出决算表

      支出决算表

      公开03表

    部门:晋江市深沪镇人民政府

    单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级

    支出

    经营

    支出

    对附属单位补助支出

    支出功能分类

    科目编码

    科目名称

    类  款  项

    合计

    16375.49

    1678.95

    14696.54

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服务支出

    713.30

    682.69

    30.61

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    682.69

    682.69

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010301

    行政运行

    682.69

    682.69

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20104

    发展与改革事务

    3.67

    0.00

    3.67

    0.00

    0.00

    0.00

    2010408

    物价管理

    3.67

    0.00

    3.67

    0.00

    0.00

    0.00

    20129

    群众团体事务

    16.56

    0.00

    16.56

    0.00

    0.00

    0.00

    2012902

    一般行政管理事务

    0.67

    0.00

    0.67

    0.00

    0.00

    0.00

    2012999

    其他群众团体事务支出

    15.89

    0.00

    15.89

    0.00

    0.00

    0.00

    20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

    5.00

    0.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2013105

    专项业务

    5.00

    0.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20139

    社会工作事务

    5.38

    0.00

    5.38

    0.00

    0.00

    0.00

    2013904

    专项业务

    5.38

    0.00

    5.38

    0.00

    0.00

    0.00

    204

    公共安全支出

    12.05

    0.00

    12.05

    0.00

    0.00

    0.00

    20499

    其他公共安全支出

    12.05

    0.00

    12.05

    0.00

    0.00

    0.00

    2049999

    其他公共安全支出

    12.05

    0.00

    12.05

    0.00

    0.00

    0.00

    205

    教育支出

    1067.20

    0.00

    1067.20

    0.00

    0.00

    0.00

    20502

    普通教育

    500.00

    0.00

    500.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2050299

    其他普通教育支出

    500.00

    0.00

    500.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20509

    教育费附加安排的支出

    558.60

    0.00

    558.60

    0.00

    0.00

    0.00

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

    558.60

    0.00

    558.60

    0.00

    0.00

    0.00

    20599

    其他教育支出

    8.60

    0.00

    8.60

    0.00

    0.00

    0.00

    2059999

    其他教育支出

    8.60

    0.00

    8.60

    0.00

    0.00

    0.00

    206

    科学技术支出

    116.29

    0.00

    116.29

    0.00

    0.00

    0.00

    20699

    其他科学技术支出

    116.29

    0.00

    116.29

    0.00

    0.00

    0.00

    2069999

    其他科学技术支出

    116.29

    0.00

    116.29

    0.00

    0.00

    0.00

    207

    文化旅游体育与传媒支出

    0.72

    0.00

    0.72

    0.00

    0.00

    0.00

    20701

    文化和旅游

    0.72

    0.00

    0.72

    0.00

    0.00

    0.00

    2070109

    群众文化

    0.72

    0.00

    0.72

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    466.34

    240.15

    226.19

    0.00

    0.00

    0.00

    20801

    人力资源和社会保障管理事务

    3.18

    0.00

    3.18

    0.00

    0.00

    0.00

    2080109

    社会保险经办机构

    3.18

    0.00

    3.18

    0.00

    0.00

    0.00

    20802

    民政管理事务

    6.97

    0.00

    6.97

    0.00

    0.00

    0.00

    2080209

    老龄事务

    6.97

    0.00

    6.97

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位养老支出

    240.15

    240.15

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    160.10

    160.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    80.05

    80.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20810

    社会福利

    25.57

    0.00

    25.57

    0.00

    0.00

    0.00

    2081001

    儿童福利

    6.28

    0.00

    6.28

    0.00

    0.00

    0.00

    2081002

    老年福利

    0.30

    0.00

    0.30

    0.00

    0.00

    0.00

    2081004

    殡葬

    18.99

    0.00

    18.99

    0.00

    0.00

    0.00

    20811

    残疾人事业

    27.33

    0.00

    27.33

    0.00

    0.00

    0.00

    2081107

    残疾人生活和护理补贴

    27.33

    0.00

    27.33

    0.00

    0.00

    0.00

    20819

    最低生活保障

    8.22

    0.00

    8.22

    0.00

    0.00

    0.00

    2081902

    农村最低生活保障金支出

    8.22

    0.00

    8.22

    0.00

    0.00

    0.00

    20820

    临时救助

    53.20

    0.00

    53.20

    0.00

    0.00

    0.00

    2082001

    临时救助支出

    53.20

    0.00

    53.20

    0.00

    0.00

    0.00

    20828

    退役军人管理事务

    10.50

    0.00

    10.50

    0.00

    0.00

    0.00

    2082804

    拥军优属

    10.50

    0.00

    10.50

    0.00

    0.00

    0.00

    20830

    财政代缴社会保险费支出

    89.63

    0.00

    89.63

    0.00

    0.00

    0.00

    2083099

    财政代缴其他社会保险费支出

    89.63

    0.00

    89.63

    0.00

    0.00

    0.00

    20899

    其他社会保障和就业支出

    1.60

    0.00

    1.60

    0.00

    0.00

    0.00

    2089999

    其他社会保障和就业支出

    1.60

    0.00

    1.60

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    卫生健康支出

    159.62

    87.65

    71.97

    0.00

    0.00

    0.00

    21004

    公共卫生

    48.77

    0.00

    48.77

    0.00

    0.00

    0.00

    2100410

    突发公共卫生事件应急处置

    48.77

    0.00

    48.77

    0.00

    0.00

    0.00

    21007

    计划生育事务

    13.73

    0.00

    13.73

    0.00

    0.00

    0.00

    2100717

    计划生育服务

    8.23

    0.00

    8.23

    0.00

    0.00

    0.00

    2100799

    其他计划生育事务支出

    5.50

    0.00

    5.50

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事业单位医疗

    87.65

    87.65

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

    行政单位医疗

    30.93

    30.93

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

    事业单位医疗

    22.67

    22.67

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101103

    公务员医疗补助

    34.04

    34.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21015

    医疗保障管理事务

    8.17

    0.00

    8.17

    0.00

    0.00

    0.00

    2101506

    医疗保障经办事务

    8.17

    0.00

    8.17

    0.00

    0.00

    0.00

    21099

    其他卫生健康支出

    1.30

    0.00

    1.30

    0.00

    0.00

    0.00

    2109999

    其他卫生健康支出

    1.30

    0.00

    1.30

    0.00

    0.00

    0.00

    211

    节能环保支出

    234.91

    0.00

    234.91

    0.00

    0.00

    0.00

    21101

    环境保护管理事务

    91.04

    0.00

    91.04

    0.00

    0.00

    0.00

    2110199

    其他环境保护管理事务支出

    91.04

    0.00

    91.04

    0.00

    0.00

    0.00

    21103

    污染防治

    54.87

    0.00

    54.87

    0.00

    0.00

    0.00

    2110302

    水体

    29.87

    0.00

    29.87

    0.00

    0.00

    0.00

    2110399

    其他污染防治支出

    25.00

    0.00

    25.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21104

    自然生态保护

    89.00

    0.00

    89.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2110402

    农村环境保护

    89.00

    0.00

    89.00

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城乡社区支出

    2816.70

    0.00

    2816.70

    0.00

    0.00

    0.00

    21201

    城乡社区管理事务

    6.66

    0.00

    6.66

    0.00

    0.00

    0.00

    2120109

    住宅建设与房地产市场监管

    6.66

    0.00

    6.66

    0.00

    0.00

    0.00

    21202

    城乡社区规划与管理

    51.00

    0.00

    51.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2120201

    城乡社区规划与管理

    51.00

    0.00

    51.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21205

    城乡社区环境卫生

    21.35

    0.00

    21.35

    0.00

    0.00

    0.00

    2120501

    城乡社区环境卫生

    21.35

    0.00

    21.35

    0.00

    0.00

    0.00

    21299

    其他城乡社区支出

    2737.69

    0.00

    2737.69

    0.00

    0.00

    0.00

    2129999

    其他城乡社区支出

    2737.69

    0.00

    2737.69

    0.00

    0.00

    0.00

    213

    农林水支出

    6184.87

    545.35

    5639.52

    0.00

    0.00

    0.00

    21301

    农业农村

    3880.21

    545.35

    3334.87

    0.00

    0.00

    0.00

    2130104

    事业运行

    545.35

    545.35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130108

    病虫害控制

    1.98

    0.00

    1.98

    0.00

    0.00

    0.00

    2130122

    农业生产发展

    117.53

    0.00

    117.53

    0.00

    0.00

    0.00

    2130126

    农村社会事业

    198.69

    0.00

    198.69

    0.00

    0.00

    0.00

    2130142

    乡村道路建设

    10.68

    0.00

    10.68

    0.00

    0.00

    0.00

    2130148

    渔业发展

    2908.96

    0.00

    2908.96

    0.00

    0.00

    0.00

    2130152

    对高校毕业生到基层任职补助

    1.60

    0.00

    1.60

    0.00

    0.00

    0.00

    2130199

    其他农业农村支出

    95.43

    0.00

    95.43

    0.00

    0.00

    0.00

    21302

    林业和草原

    14.41

    0.00

    14.41

    0.00

    0.00

    0.00

    2130234

    林业草原防灾减灾

    14.41

    0.00

    14.41

    0.00

    0.00

    0.00

    21303

    水利

    127.95

    0.00

    127.95

    0.00

    0.00

    0.00

    2130305

    水利工程建设

    120.81

    0.00

    120.81

    0.00

    0.00

    0.00

    2130306

    水利工程运行与维护

    4.05

    0.00

    4.05

    0.00

    0.00

    0.00

    2130399

    其他水利支出

    3.09

    0.00

    3.09

    0.00

    0.00

    0.00

    21305

    巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

    22.20

    0.00

    22.20

    0.00

    0.00

    0.00

    2130599

    其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

    22.20

    0.00

    22.20

    0.00

    0.00

    0.00

    21307

    农村综合改革

    656.60

    0.00

    656.60

    0.00

    0.00

    0.00

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

    656.60

    0.00

    656.60

    0.00

    0.00

    0.00

    21366

    大中型水库库区基金安排的支出

    224.38

    0.00

    224.38

    0.00

    0.00

    0.00

    2136601

    基础设施建设和经济发展

    223.71

    0.00

    223.71

    0.00

    0.00

    0.00

    2136699

    其他大中型水库库区基金支出

    0.67

    0.00

    0.67

    0.00

    0.00

    0.00

    21369

    国家重大水利工程建设基金安排的支出

    104.86

    0.00

    104.86

    0.00

    0.00

    0.00

    2136902

    三峡后续工作

    104.86

    0.00

    104.86

    0.00

    0.00

    0.00

    21399

    其他农林水支出

    1154.26

    0.00

    1154.26

    0.00

    0.00

    0.00

    2139999

    其他农林水支出

    1154.26

    0.00

    1154.26

    0.00

    0.00

    0.00

    214

    交通运输支出

    67.00

    0.00

    67.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21401

    公路水路运输

    67.00

    0.00

    67.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2140106

    公路养护

    67.00

    0.00

    67.00

    0.00

    0.00

    0.00

    215

    资源勘探工业信息等支出

    2406.00

    0.00

    2406.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21598

    超长期特别国债安排的支出

    2333.00

    0.00

    2333.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2159802

    制造业

    2333.00

    0.00

    2333.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21599

    其他资源勘探工业信息等支出

    73.00

    0.00

    73.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2159999

    其他资源勘探工业信息等支出

    73.00

    0.00

    73.00

    0.00

    0.00

    0.00

    220

    自然资源海洋气象等支出

    194.01

    0.00

    194.01

    0.00

    0.00

    0.00

    22001

    自然资源事务

    194.01

    0.00

    194.01

    0.00

    0.00

    0.00

    2200106

    自然资源利用与保护

    161.53

    0.00

    161.53

    0.00

    0.00

    0.00

    2200120

    海域与海岛管理

    32.48

    0.00

    32.48

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    123.12

    123.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    123.12

    123.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公积金

    123.12

    123.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    224

    灾害防治及应急管理支出

    95.34

    0.00

    95.34

    0.00

    0.00

    0.00

    22401

    应急管理事务

    6.84

    0.00

    6.84

    0.00

    0.00

    0.00

    2240104

    灾害风险防治

    4.20

    0.00

    4.20

    0.00

    0.00

    0.00

    2240106

    安全监管

    2.64

    0.00

    2.64

    0.00

    0.00

    0.00

    22402

    消防救援事务

    55.90

    0.00

    55.90

    0.00

    0.00

    0.00

    2240204

    消防应急救援

    49.11

    0.00

    49.11

    0.00

    0.00

    0.00

    2240299

    其他消防救援事务支出

    6.78

    0.00

    6.78

    0.00

    0.00

    0.00

    22405

    地震事务

    0.80

    0.00

    0.80

    0.00

    0.00

    0.00

    2240507

    地震应急救援

    0.80

    0.00

    0.80

    0.00

    0.00

    0.00

    22406

    自然灾害防治

    1.80

    0.00

    1.80

    0.00

    0.00

    0.00

    2240699

    其他自然灾害防治支出

    1.80

    0.00

    1.80

    0.00

    0.00

    0.00

    22407

    自然灾害救灾及恢复重建支出

    30.00

    0.00

    30.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240703

    自然灾害救灾补助

    30.00

    0.00

    30.00

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    718.02

    0.00

    718.02

    0.00

    0.00

    0.00

    22960

    彩票公益金安排的支出

    328.02

    0.00

    328.02

    0.00

    0.00

    0.00

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

    58.02

    0.00

    58.02

    0.00

    0.00

    0.00

    2296010

    用于文化事业的彩票公益金支出

    270.00

    0.00

    270.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22999

    其他支出

    390.00

    0.00

    390.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2299999

    其他支出

    390.00

    0.00

    390.00

    0.00

    0.00

    0.00

    231

    债务还本支出

    1000.00

    0.00

    1000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    23104

    地方政府专项债务还本支出

    1000.00

    0.00

    1000.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2310499

    其他政府性基金债务还本支出

    1000.00

    0.00

    1000.00

    0.00

    0.00

    0.00

      注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      四、财政拨款收入支出决算总表

    财政拨款收入支出决算总表

    公开04表

    部门:晋江市深沪镇人民政府

    单位:万元

    收     入

    支     出

    项    目

    金额

    项目(按功能分类)

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算财政拨款

    一、一般公共预算财政拨款

    12385.24

    一、一般公共服务支出

    713.30

    713.30

    0.00

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    3990.25

    二、外交支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    三、国有资本经营预算财政拨款

    0.00

    三、国防支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

       

    四、公共安全支出

    12.05

    12.05

    0.00

    0.00

       

    五、教育支出

    1067.20

    1067.20

    0.00

    0.00

       

    六、科学技术支出

    116.29

    116.29

    0.00

    0.00

       

    七、文化旅游体育与传媒支出

    0.72

    0.72

    0.00

    0.00

       

    八、社会保障和就业支出

    466.34

    466.34

    0.00

    0.00

       

    九、卫生健康支出

    159.62

    159.62

    0.00

    0.00

       

    十、节能环保支出

    234.91

    234.91

    0.00

    0.00

       

    十一、城乡社区支出

    2816.70

    2816.70

    0.00

    0.00

       

    十二、农林水支出

    6184.87

    5855.63

    329.24

    0.00

       

    十三、交通运输支出

    67.00

    67.00

    0.00

    0.00

       

    十四、资源勘探工业信息等支出

    2406.00

    73.00

    2333.00

    0.00

       

    十五、商业服务业等支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

       

    十六、金融支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

       

    十七、援助其他地区支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

       

    十八、自然资源海洋气象等支出

    194.01

    194.01

    0.00

    0.00

       

    十九、住房保障支出

    123.12

    123.12

    0.00

    0.00

       

    二十、粮油物资储备支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

       

    二十一、国有资本经营预算支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

       

    二十二、灾害防治及应急管理支出

    95.34

    95.34

    0.00

    0.00

       

    二十三、其他支出

    718.02

    390.00

    328.02

    0.00

       

    二十四、债务还本支出

    1000.00

    0.00

    1000.00

    0.00

       

    二十五、债务付息支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

       

    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合计

    16375.49

    本年支出合计

    16375.49

    12385.24

    3990.25

    0.00

    年初财政拨款结转和结余

    0.00

    年末财政拨款结转和结余

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    一、一般公共预算财政拨款

    0.00

       

    0.00

    0.00

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    0.00

       

    0.00

    0.00

    0.00

    三、国有资本经营预算财政拨款

    0.00

       

    0.00

    0.00

    0.00

    总计

    16375.49

    总计

    16375.49

    12385.24

    3990.25

    0.00

      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      一般公共预算财政拨款支出决算表

      公开05表

    部门:晋江市深沪镇人民政府

    单位:万元

    项   目

    本年支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    合计

    12385.24

    1678.95

    10706.29

    201

    一般公共服务支出

    713.30

    682.69

    30.61

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    682.69

    682.69

    0.00

    2010301

    行政运行

    682.69

    682.69

    0.00

    20104

    发展与改革事务

    3.67

    0.00

    3.67

    2010408

    物价管理

    3.67

    0.00

    3.67

    20129

    群众团体事务

    16.56

    0.00

    16.56

    2012902

    一般行政管理事务

    0.67

    0.00

    0.67

    2012999

    其他群众团体事务支出

    15.89

    0.00

    15.89

    20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

    5.00

    0.00

    5.00

    2013105

    专项业务

    5.00

    0.00

    5.00

    20139

    社会工作事务

    5.38

    0.00

    5.38

    2013904

    专项业务

    5.38

    0.00

    5.38

    204

    公共安全支出

    12.05

    0.00

    12.05

    20499

    其他公共安全支出

    12.05

    0.00

    12.05

    2049999

    其他公共安全支出

    12.05

    0.00

    12.05

    205

    教育支出

    1067.20

    0.00

    1067.20

    20502

    普通教育

    500.00

    0.00

    500.00

    2050299

    其他普通教育支出

    500.00

    0.00

    500.00

    20509

    教育费附加安排的支出

    558.60

    0.00

    558.60

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

    558.60

    0.00

    558.60

    20599

    其他教育支出

    8.60

    0.00

    8.60

    2059999

    其他教育支出

    8.60

    0.00

    8.60

    206

    科学技术支出

    116.29

    0.00

    116.29

    20699

    其他科学技术支出

    116.29

    0.00

    116.29

    2069999

    其他科学技术支出

    116.29

    0.00

    116.29

    207

    文化旅游体育与传媒支出

    0.72

    0.00

    0.72

    20701

    文化和旅游

    0.72

    0.00

    0.72

    2070109

    群众文化

    0.72

    0.00

    0.72

    208

    社会保障和就业支出

    466.34

    240.15

    226.19

    20801

    人力资源和社会保障管理事务

    3.18

    0.00

    3.18

    2080109

    社会保险经办机构

    3.18

    0.00

    3.18

    20802

    民政管理事务

    6.97

    0.00

    6.97

    2080209

    老龄事务

    6.97

    0.00

    6.97

    20805

    行政事业单位养老支出

    240.15

    240.15

    0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    160.10

    160.10

    0.00

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    80.05

    80.05

    0.00

    20810

    社会福利

    25.57

    0.00

    25.57

    2081001

    儿童福利

    6.28

    0.00

    6.28

    2081002

    老年福利

    0.30

    0.00

    0.30

    2081004

    殡葬

    18.99

    0.00

    18.99

    20811

    残疾人事业

    27.33

    0.00

    27.33

    2081107

    残疾人生活和护理补贴

    27.33

    0.00

    27.33

    20819

    最低生活保障

    8.22

    0.00

    8.22

    2081902

    农村最低生活保障金支出

    8.22

    0.00

    8.22

    20820

    临时救助

    53.20

    0.00

    53.20

    2082001

    临时救助支出

    53.20

    0.00

    53.20

    20828

    退役军人管理事务

    10.50

    0.00

    10.50

    2082804

    拥军优属

    10.50

    0.00

    10.50

    20830

    财政代缴社会保险费支出

    89.63

    0.00

    89.63

    2083099

    财政代缴其他社会保险费支出

    89.63

    0.00

    89.63

    20899

    其他社会保障和就业支出

    1.60

    0.00

    1.60

    2089999

    其他社会保障和就业支出

    1.60

    0.00

    1.60

    210

    卫生健康支出

    159.62

    87.65

    71.97

    21004

    公共卫生

    48.77

    0.00

    48.77

    2100410

    突发公共卫生事件应急处置

    48.77

    0.00

    48.77

    21007

    计划生育事务

    13.73

    0.00

    13.73

    2100717

    计划生育服务

    8.23

    0.00

    8.23

    2100799

    其他计划生育事务支出

    5.50

    0.00

    5.50

    21011

    行政事业单位医疗

    87.65

    87.65

    0.00

    2101101

    行政单位医疗

    30.93

    30.93

    0.00

    2101102

    事业单位医疗

    22.67

    22.67

    0.00

    2101103

    公务员医疗补助

    34.04

    34.04

    0.00

    21015

    医疗保障管理事务

    8.17

    0.00

    8.17

    2101506

    医疗保障经办事务

    8.17

    0.00

    8.17

    21099

    其他卫生健康支出

    1.30

    0.00

    1.30

    2109999

    其他卫生健康支出

    1.30

    0.00

    1.30

    211

    节能环保支出

    234.91

    0.00

    234.91

    21101

    环境保护管理事务

    91.04

    0.00

    91.04

    2110199

    其他环境保护管理事务支出

    91.04

    0.00

    91.04

    21103

    污染防治

    54.87

    0.00

    54.87

    2110302

    水体

    29.87

    0.00

    29.87

    2110399

    其他污染防治支出

    25.00

    0.00

    25.00

    21104

    自然生态保护

    89.00

    0.00

    89.00

    2110402

    农村环境保护

    89.00

    0.00

    89.00

    212

    城乡社区支出

    2816.70

    0.00

    2816.70

    21201

    城乡社区管理事务

    6.66

    0.00

    6.66

    2120109

    住宅建设与房地产市场监管

    6.66

    0.00

    6.66

    21202

    城乡社区规划与管理

    51.00

    0.00

    51.00

    2120201

    城乡社区规划与管理

    51.00

    0.00

    51.00

    21205

    城乡社区环境卫生

    21.35

    0.00

    21.35

    2120501

    城乡社区环境卫生

    21.35

    0.00

    21.35

    21299

    其他城乡社区支出

    2737.69

    0.00

    2737.69

    2129999

    其他城乡社区支出

    2737.69

    0.00

    2737.69

    213

    农林水支出

    5855.63

    545.35

    5310.28

    21301

    农业农村

    3880.21

    545.35

    3334.87

    2130104

    事业运行

    545.35

    545.35

    0.00

    2130108

    病虫害控制

    1.98

    0.00

    1.98

    2130122

    农业生产发展

    117.53

    0.00

    117.53

    2130126

    农村社会事业

    198.69

    0.00

    198.69

    2130142

    乡村道路建设

    10.68

    0.00

    10.68

    2130148

    渔业发展

    2908.96

    0.00

    2908.96

    2130152

    对高校毕业生到基层任职补助

    1.60

    0.00

    1.60

    2130199

    其他农业农村支出

    95.43

    0.00

    95.43

    21302

    林业和草原

    14.41

    0.00

    14.41

    2130234

    林业草原防灾减灾

    14.41

    0.00

    14.41

    21303

    水利

    127.95

    0.00

    127.95

    2130305

    水利工程建设

    120.81

    0.00

    120.81

    2130306

    水利工程运行与维护

    4.05

    0.00

    4.05

    2130399

    其他水利支出

    3.09

    0.00

    3.09

    21305

    巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

    22.20

    0.00

    22.20

    2130599

    其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

    22.20

    0.00

    22.20

    21307

    农村综合改革

    656.60

    0.00

    656.60

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

    656.60

    0.00

    656.60

    21399

    其他农林水支出

    1154.26

    0.00

    1154.26

    2139999

    其他农林水支出

    1154.26

    0.00

    1154.26

    214

    交通运输支出

    67.00

    0.00

    67.00

    21401

    公路水路运输

    67.00

    0.00

    67.00

    2140106

    公路养护

    67.00

    0.00

    67.00

    215

    资源勘探工业信息等支出

    73.00

    0.00

    73.00

    21599

    其他资源勘探工业信息等支出

    73.00

    0.00

    73.00

    2159999

    其他资源勘探工业信息等支出

    73.00

    0.00

    73.00

    220

    自然资源海洋气象等支出

    194.01

    0.00

    194.01

    22001

    自然资源事务

    194.01

    0.00

    194.01

    2200106

    自然资源利用与保护

    161.53

    0.00

    161.53

    2200120

    海域与海岛管理

    32.48

    0.00

    32.48

    221

    住房保障支出

    123.12

    123.12

    0.00

    22102

    住房改革支出

    123.12

    123.12

    0.00

    2210201

    住房公积金

    123.12

    123.12

    0.00

    224

    灾害防治及应急管理支出

    95.34

    0.00

    95.34

    22401

    应急管理事务

    6.84

    0.00

    6.84

    2240104

    灾害风险防治

    4.20

    0.00

    4.20

    2240106

    安全监管

    2.64

    0.00

    2.64

    22402

    消防救援事务

    55.90

    0.00

    55.90

    2240204

    消防应急救援

    49.11

    0.00

    49.11

    2240299

    其他消防救援事务支出

    6.78

    0.00

    6.78

    22405

    地震事务

    0.80

    0.00

    0.80

    2240507

    地震应急救援

    0.80

    0.00

    0.80

    22406

    自然灾害防治

    1.80

    0.00

    1.80

    2240699

    其他自然灾害防治支出

    1.80

    0.00

    1.80

    22407

    自然灾害救灾及恢复重建支出

    30.00

    0.00

    30.00

    2240703

    自然灾害救灾补助

    30.00

    0.00

    30.00

    229

    其他支出

    390.00

    0.00

    390.00

    22999

    其他支出

    390.00

    0.00

    390.00

    2299999

    其他支出

    390.00

    0.00

    390.00

      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      公开06表

    部门:晋江市深沪镇人民政府

    单位:万元

    人员经费

    公用经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    1596.36

    302

    商品和服务支出

    61.75

    310

    资本性支出

    2.88

    30101

    基本工资

    356.11

    30201

    办公费

    4.44

    31001

    房屋建筑物购建

    0.00

    30102

    津贴补贴

    430.81

    30202

    印刷费

    0.00

    31002

    办公设备购置

    2.88

    30103

    奖金

    332.47

    30204

    手续费

    0.00

    31003

    专用设备购置

    0.00

    30106

    伙食补助费

    0.00

    30205

    水费

    1.03

    31005

    基础设施建设

    0.00

    30107

    绩效工资

    0.00

    30206

    电费

    0.00

    31006

    大型修缮

    0.00

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    145.82

    30207

    邮电费

    0.01

    31007

    信息网络及软件购置更新

    0.00

    30109

    职业年金缴费

    80.05

    30208

    取暖费

    0.00

    31008

    物资储备

    0.00

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    48.16

    30209

    物业管理费

    0.00

    31009

    土地补偿

    0.00

    30111

    公务员医疗补助缴费

    36.82

    30211

    差旅费

    3.30

    31010

    安置补助

    0.00

    30112

    其他社会保障缴费

    11.81

    30212

    因公出国(境)费用

    1.41

    31011

    地上附着物和青苗补偿

    0.00

    30113

    住房公积金

    123.55

    30213

    维修(护)费

    3.01

    31012

    拆迁补偿

    0.00

    30114

    医疗费

    0.00

    30214

    租赁费

    0.00

    31013

    公务用车购置

    0.00

    30199

    其他工资福利支出

    30.75

    30215

    会议费

    3.03

    31019

    其他交通工具购置

    0.00

    303

    对个人和家庭的补助

    17.96

    30216

    培训费

    0.12

    31021

    文物和陈列品购置

    0.00

    30301

    离休费

    0.00

    30217

    公务接待费

    2.60

    31022

    无形资产购置

    0.00

    30302

    退休费

    0.00

    30218

    专用材料费

    0.00

    31099

    其他资本性支出

    0.00

    30303

    退职(役)费

    0.00

    30224

    被装购置费

    0.00

    312

    对企业补助

    0.00

    30304

    抚恤金

    4.85

    30225

    专用燃料费

    0.00

    31201

    资本金注入

    0.00

    30305

    生活补助

    11.61

    30226

    劳务费

    0.00

    31203

    政府投资基金股权投资

    0.00

    30306

    救济费

    0.00

    30227

    委托业务费

    20.65

    31204

    费用补贴

    0.00

    30307

    医疗费补助

    0.00

    30228

    工会经费

    8.28

    31205

    利息补贴

    0.00

    30308

    助学金

    0.00

    30229

    福利费

    0.00

    31206

    其他资本性补助

    0.00

    30309

    奖励金

    0.00

    30231

    公务用车运行维护费

    12.00

    31299

    其他对企业补助

    0.00

    30310

    个人农业生产补贴

    0.00

    30239

    其他交通费用

    1.44

    399

    其他支出

    0.00

    30311

    代缴社会保险费

    0.00

    30240

    税金及附加费用

    0.00

    39907

    国家赔偿费用支出

    0.00

    30399

    其他对个人和家庭的补助

    1.50

    30299

    其他商品和服务支出

    0.42

    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

    0.00

       

    0.00

    307

    债务利息及费用支出

    0.00

    39909

    经常性赠与

    0.00

       

    0.00

    30701

    国内债务付息

    0.00

    39910

    资本性赠与

    0.00

       

    0.00

    30702

    国外债务付息

    0.00

    39999

    其他支出

    0.00

       

    0.00

    30703

    国内债务发行费用

    0.00

       

    0.00

       

    0.00

    30704

    国外债务发行费用

    0.00

       

    0.00

    人员经费合计

    1614.32

    公用经费合计

    64.63

      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    公开07表

    部门:晋江市深沪镇人民政府

    单位:万元

    项目

    行次

    决算数

    合计

    1

    17.92

    1. 因公出国(境)费

    2

    3.32

    2. 公务用车购置及运行维护费

    3

    12.00

    其中:(1)公务用车购置费

    4

    0.00

    (2)公务用车运行维护费

    5

    12.00

    3. 公务接待费

    6

    2.60

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      公开08表

    部门:晋江市深沪镇人民政府

    单位:万元

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    支出功能分类

    科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    类  款  项

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    0.00

    3990.25

    3990.25

    0.00

    3990.25

    0.00

    213

    农林水支出

    0.00

    329.24

    329.24

    0.00

    329.24

    0.00

    21366

    大中型水库库区基金安排的支出

    0.00

    224.38

    224.38

    0.00

    224.38

    0.00

    2136601

    基础设施建设和经济发展

    0.00

    223.71

    223.71

    0.00

    223.71

    0.00

    2136699

    其他大中型水库库区基金支出

    0.00

    0.67

    0.67

    0.00

    0.67

    0.00

    21369

    国家重大水利工程建设基金安排的支出

    0.00

    104.86

    104.86

    0.00

    104.86

    0.00

    2136902

    三峡后续工作

    0.00

    104.86

    104.86

    0.00

    104.86

    0.00

    215

    资源勘探工业信息等支出

    0.00

    2333.00

    2333.00

    0.00

    2333.00

    0.00

    21598

    超长期特别国债安排的支出

    0.00

    2333.00

    2333.00

    0.00

    2333.00

    0.00

    2159802

    制造业

    0.00

    2333.00

    2333.00

    0.00

    2333.00

    0.00

    229

    其他支出

    0.00

    328.02

    328.02

    0.00

    328.02

    0.00

    22960

    彩票公益金安排的支出

    0.00

    328.02

    328.02

    0.00

    328.02

    0.00

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

    0.00

    58.02

    58.02

    0.00

    58.02

    0.00

    2296010

    用于文化事业的彩票公益金支出

    0.00

    270.00

    270.00

    0.00

    270.00

    0.00

    231

    债务还本支出

    0.00

    1000.00

    1000.00

    0.00

    1000.00

    0.00

    23104

    地方政府专项债务还本支出

    0.00

    1000.00

    1000.00

    0.00

    1000.00

    0.00

    2310499

    其他政府性基金债务还本支出

    0.00

    1000.00

    1000.00

    0.00

    1000.00

    0.00

      注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

      九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      公开09表

    部门:晋江市深沪镇人民政府

    单位:万元

    项   目

    本年支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    0.00

    0.00

    0.00

      注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

      2.本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

      第三部分

      2025年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      (一)收入支出决算总体情况说明

      2025年度本部门收入总计16375.49万元,支出总计16375.49万元,与上年决算数相比,各增加381.59万元,增长2.39%。主要是本年科任水库特殊再融资专项债券、大规模设备更新超长期特别国债等政府性基金收入及支出增加。

      (二)收入决算情况说明

      2025年度收入16375.49万元,比上年决算数增加381.59万元,增长2.39%,具体情况如下:

      1.一般公共预算财政拨款收入12385.24万元。

      2.政府性基金预算财政拨款收入3990.25万元。

      3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

      4.上级补助收入0.00万元。

      5.事业收入0.00万元。

      6.经营收入0.00万元。

      7.附属单位上缴收入0.00万元。

      8.其他收入0.00万元。

      (三)支出决算情况说明

      2025年度支出16375.49万元,比上年决算数增加381.59万元,增长2.39%,具体情况如下:

      1.基本支出1678.95万元。其中,人员支出1614.32万元,公用支出64.63万元。

      2.项目支出14696.54万元。

      3.上缴上级支出0.00万元。

      4.经营支出0.00万元。

      5.对附属单位补助支出0.00万元。

      二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2025年度财政拨款收入总计16375.49万元,支出总计16375.49万元,与上年决算数相比,各增加5946.52万元,增长57.02%。主要是:本年原各市级单位下拨的相应补助资金转由财政直接拨款,收入、支出较上年增加。

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      2025年度一般公共预算拨款支出12385.24万元,比上年决算数增加2040.09万元,增长19.72%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

      (一)2010301-行政运行支出682.69万元,较上年决算数增加33.86万元,增长5.22%。主要原因是本年机关参公在职人员加薪基本工资调增。

      (二)2010408-物价管理支出3.67万元,较上年决算数增加3.67万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了城乡低保对象2025年春节价格临时补贴支出。

      (三)2012902-一般行政管理事务支出0.67万元,较上年决算数减少2.83万元,下降80.86%。主要原因是支出科目调整,原镇级侨联工作经费调整到2012999,支出较上年减少。

      (四)2012999-其他群众团体事务支出15.89万元,较上年决算数增加15.89万元,增加100.00%。主要原因是支出科目调整,原2012902调整到本科目,并增加了基层妇联组织工作经费支出。

      (五)2013105-专项业务支出5.00万元,较上年决算数增加5.00万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了市委党建专项经费支出。

      (六)2013904-专项业务支出5.38万元,较上年决算数增加5.38万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了社区建设补助、非公企业和社会组织党建工作相关经费支出。

      (七)2049999-其他公共安全支出12.05万元,较上年决算数减少3.55万元,下降22.76%。主要原因是本年落实严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费减少。

      (八)2050299-其他普通教育支出500.00万元,较上年决算数增加500.00万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了第四批校舍建设资金(深沪中心小学2号科技综合楼建设项目)支出。

      (九)2050999-其他教育费附加安排的支出558.60万元,较上年决算数减少168.79万元,下降23.20%。主要原因是教育经费补助减少。

      (十)2059999-其他教育支出8.60万元,较上年决算数增加5.60万元,增长186.67%。主要原因是本年老年学校办学补助经费增加。

      (十一)2069999-其他科学技术支出116.29万元,较上年决算数减少9.41万元,下降7.49%。主要原因是支出科目调整,原文化中心免费开放相关支出调整到2070109,并且今年晋江科技创新成果博览会未举行相关参展补助支出减少。

      (十二)2070109-群众文化支出0.72万元,较上年决算数增加0.72万元,增加100.00%。主要原因是支出科目调整,原文化中心免费开放相关支出调整到本科目,支出较上年增加。

      (十三)2080109-社会保险经办机构支出3.18万元,较上年决算数减少0.18万元,下降5.36%。主要原因是本年城乡居民基本养老保险征缴工作经费减少。

      (十四)2080209-老龄事务支出6.97万元,较上年决算数增加6.97万元,增加100.00%。主要原因是本年新增科目,新增了90周岁及以上老年人重阳节慰问金本级配套资金及全国示范性老年友好型社区经费支出。

      (十五)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出160.10万元,较上年决算数减少6.46万元,下降3.88%。主要原因是上年补缴了2023年12月的养老保险,因而本年相对减少。

      (十六)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出80.05万元,较上年决算数减少3.23万元,下降3.88%。主要原因是上年补缴了2023年12月的职业年金,因而本年相对减少。

      (十七)2081001-儿童福利支出6.28万元,较上年决算数增加6.28万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了中央财政困难群众救助补助、春节困难群体价格临时补贴本级配套资金及儿童关爱服务项目支出。

      (十八)2081002-老年福利支出0.30万元,较上年决算数增加0.30万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了百岁老人慰问省级补助支出。

      (十九)2081004-殡葬支出18.99万元,较上年决算数增加18.99万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了殡仪服务站免除基本收费补助支出。

      (二十)2081107-残疾人生活和护理补贴支出27.33万元,较上年决算数减少17.30万元,下降38.76%。主要原因是本年残疾人两项补贴支出减少。

      (二十一)2081902-农村最低生活保障金支出8.22万元,较上年决算数减少275.78万元,下降97.11%。主要原因是本年困难群众低保金转由市民政局直接拨付,支出较上年减少。

      (二十二)2082001-临时救助支出53.20万元,较上年决算数增加53.20万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了四帮四扶及其他零星社会救助专项支出。

      (二十三)2082804-拥军优属支出10.50万元,较上年决算数增加10.50万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了春节、建军节走访慰问优抚对象专项支出。

      (二十四)2083099-财政代缴其他社会保险费支出89.63万元,较上年决算数增加89.63万元,增加100.00%。主要原因是科目调整,原2101202特殊对象城乡居民医保个人缴费补助支出调整到本科目,支出较上年增加。

      (二十五)2089999-其他社会保障和就业支出1.60万元,较上年决算数增加1.60万元,增加100.00%。主要原因是原民政“走基层、送温暖”春节慰问经费调整到本科目,支出较上年增加。

      (二十六)2100410-突发公共卫生事件应急处置支出48.77万元,较上年决算数增加48.77万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了基孔肯雅热等疫情防控相关经费支出。

      (二十七)2100717-计划生育服务支出8.23万元,较上年决算数增加8.23万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了计生奖励扶助、生育关怀行动经费专项支出。

      (二十八)2100799-其他计划生育事务支出5.50万元,较上年决算数减少0.40万元,下降6.78%。主要原因是本年农村二女户女孩升学奖励经费减少。

      (二十九)2101101-行政单位医疗支出30.93万元,较上年决算数减少0.87万元,下降2.74%。主要原因是本年12月份部分人员的医疗保险因系统问题未扣缴成功,支出较上年减少。

      (三十)2101102-事业单位医疗支出22.67万元,较上年决算数增加0.42万元,增长1.89%。主要原因是本年度事业单位医疗保险基数增加,缴费支出相应增加。

      (三十一)2101103-公务员医疗补助支出34.04万元,较上年决算数增加0.47万元,增长1.40%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加,缴费支出相应增加。

      (三十二)2101506-医疗保障经办事务支出8.17万元,较上年决算数增加0.01万元,增长0.12%。主要原因是本年城乡居民医保征缴工作经费支出增加。

      (三十三)2109999-其他卫生健康支出1.30万元,较上年决算数增加1.30万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了医疗服务与保障能力提升省级补助、零星卫健提升保障专项经费、医保及长护中心办公经费支出。

      (三十四)2110199-其他环境保护管理事务支出91.04万元,较上年决算数增加0.86万元,增长0.95%。主要原因是本年海漂垃圾整治专项支出增加。

      (三十五)2110302-水体支出29.87万元,较上年决算数增加12.01万元,增长67.25%。主要原因是本年省级海漂垃圾综合治理奖补支出增加。

      (三十六)2110399-其他污染防治支出25.00万元,较上年决算数增加25.00万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了省级生态环境综合性专项支出。

      (三十七)2110402-农村环境保护支出89.00万元,较上年决算数增加89.00万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了省级农村生活污水治理“以奖代补”专项支出。

      (三十八)2120109-住宅建设与房地产市场监管支出6.66万元,较上年决算数增加6.66万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了石结构房屋隐患整治补助支出。

      (三十九)2120201-城乡社区规划与管理支出51.00万元,较上年决算数增加51.00万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了省级城乡人居环境建设专项支出。

      (四十)2120501-城乡社区环境卫生支出21.35万元,较上年决算数增加21.35万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了省级农村生活垃圾治理常态化机制补助支出。

      (四十一)2129999-其他城乡社区支出2737.69万元,较上年决算数减少363.17万元,下降11.71%。主要原因是本年用于城乡建设项目支出减少。

      (四十二)2130104-事业运行支出545.35万元,较上年决算数增加29.46万元,增长5.71%。主要原因是本年事业单位在职人员加薪,基本工资调增。

      (四十三)2130108-病虫害控制支出1.98万元,较上年决算数增加1.98万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了中央财政动物疫病强制免疫补助支出。

      (四十四)2130122-农业生产发展支出117.53万元,较上年决算数减少32.47万元,下降21.65%。主要原因是本年渔港治水专项支出减少。

      (四十五)2130126-农村社会事业支出198.69万元,较上年决算数增加198.69万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了村(社区)环卫保洁补助、市领导到网格现场办公活动综合补助及村财代理会计薪酬补助支出。

      (四十六)2130142-乡村道路建设支出10.68万元,较上年决算数增加10.68万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了晋江市级群养公路配套养护补助支出。

      (四十七)2130148-渔业发展支出2908.96万元,较上年决算数增加563.22万元,增长24.01%。主要原因是本年国家渔港经济区中央补助、海上骨干渔船建造晋江市级配套补助支出增加。

      (四十八)2130152-对高校毕业生到基层任职补助支出1.60万元,较上年决算数增加1.60万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了选调生到村任职工作县级配套补助支出。

      (四十九)2130199-其他农业农村支出95.43万元,较上年决算数增加83.43万元,增长695.25%。主要原因是本年新增了耕地恢复工作支出。

      (五十)2130234-林业草原防灾减灾支出14.41万元,较上年决算数增加14.41万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了森林防火经费、专职护林员工资、通讯补贴及绩效支出。

      (五十一)2130305-水利工程建设支出120.81万元,较上年决算数增加113.44万元,增长1,539.21%。主要原因是本年新增了治水专项支出。

      (五十二)2130306-水利工程运行与维护支出4.05万元,较上年决算数增加4.05万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了科任水库维修养护支出。

      (五十三)2130399-其他水利支出3.09万元,较上年决算数增加3.09万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了省级水利专项(河道专管员)支出。

      (五十四)2130599-其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出22.20万元,较上年决算数增加22.20万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了泉州市级推进乡村振兴专项补助支出。

      (五十五)2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出656.60万元,较上年决算数增加94.70万元,增长16.85%。主要原因是本年增加了村级组织基本办公经费补助支出。

      (五十六)2139999-其他农林水支出1154.26万元,较上年决算数增加461.77万元,增长66.68%。主要原因是本年市对镇财政体制分成增加。

      (五十七)2140106-公路养护支出67.00万元,较上年决算数增加67.00万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了公路高质量养护发展省级补助支出。

      (五十八)2159999-其他资源勘探工业信息等支出73.00万元,较上年决算数减少12.90万元,下降15.02%。主要原因是本年经济发展绩效考评奖励支出减少。

      (五十九)2200106-自然资源利用与保护支出161.53万元,较上年决算数增加161.53万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了省级耕地保护、省级海洋生态修复等专项支出。

      (六十)2200120-海域与海岛管理支出32.48万元,较上年决算数增加32.48万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了泉州市级海漂垃圾治理重点岸段补助和漂垃圾治理成效月排名奖励支出。

      (六十一)2210201-住房公积金支出123.12万元,较上年决算数增加3.85万元,增长3.23%。主要原因是本年基本工资增加,公积金缴费相应增加。

      (六十二)2240104-灾害风险防治支出4.20万元,较上年决算数减少6.30万元,下降60.00%。主要原因是本年自然灾害避灾点巩固提升项目本级配套补助支出减少。

      (六十三)2240106-安全监管支出2.64万元,较上年决算数减少5.00万元,下降65.45%。主要原因是本年安全生产标准化提升专项行动补助支出减少。

      (六十四)2240204-消防应急救援支出49.11万元,较上年决算数减少5.28万元,下降9.71%。主要原因是本年镇专职消防队经费支出减少。

      (六十五)2240299-其他消防救援事务支出6.78万元,较上年决算数增加6.78万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了消防站项目建设支出。

      (六十六)2240507-地震应急救援支出0.80万元,较上年决算数增加0.80万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了中、小学校地震应急响应能力提升支出。

      (六十七)2240699-其他自然灾害防治支出1.80万元,较上年决算数增加1.80万元,增加100.00%。主要原因是本年增加了自然灾害避灾点巩固提升项目泉州市级补助支出。

      (六十八)2240703-自然灾害救灾补助支出30.00万元,较上年决算数增加24.70万元,增长466.04%。主要原因是本年增加了提升地震八度区应急避难场所支出。

      (六十九)2299999-其他支出390.00万元,较上年决算数增加390.00万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了骨干渔船建造省级及泉州市级配套补助支出。

      (七十)2040202-一般行政管理事务支出0.00万元,较上年决算数减少6.00万元,下降100%。主要原因是科目调整,本年学生交通安全提升行动计划省级补助支出调整到2049999,支出较上年减少。

      (七十一)2081901-城市最低生活保障金支出0.00万元,较上年决算数减少102.12万元,下降100%。主要原因是本年低保金转由市民政局直接拨付,支出较上年减少。

      (七十二)2082101-城市特困人员救助供养支出0.00万元,较上年决算数减少66.52万元,下降100%。主要原因是本年特困救助转由市民政局直接拨付,支出较上年减少。

      (七十三)2082102-农村特困人员救助供养支出0.00万元,较上年决算数减少51.81万元,下降100%。主要原因是本年特困救助转由市民政局直接拨付,支出较上年减少。

      (七十四)2082502-其他农村生活救助支出0.00万元,较上年决算数减少20.20万元,下降100%。主要原因是本年困难群众一次性生活补助转由市民政局直接拨付,支出较上年减少。

      (七十五)2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出0.00万元,较上年决算数减少82.80万元,下降100%。主要原因是科目调整,特殊对象城乡居民医保个人缴费补助支出调整2083099,支出较上年减少。

      (七十六)2101601-老龄卫生健康事务支出0.00万元,较上年决算数减少2.00万元,下降100%。主要原因是本年基层老年教育提质培优工程专项支出减少。

      (七十七)2130299-其他林业和草原支出0.00万元,较上年决算数减少18.30万元,下降100%。主要原因是本年沿海基干林带建设土地租金、造林绿化项目补助支出减少。

      (七十八)2240199-其他应急管理支出0.00万元,较上年决算数减少10.00万元,下降100%。主要原因是本年“五个一百”公共安全保障提升工程资金省级补助支出减少。

      (七十九)2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出0.00万元,较上年决算数减少0.60万元,下降100%。主要原因是本年受灾群众倒损房屋恢复重建省级补助减少。

      四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      2025年度政府性基金支出3990.25万元,比上年决算数增加3906.43万元,增长4,660.50%,具体情况如下(按项级科目统计):

      (一)2136601-基础设施建设和经济发展支出223.71万元,较上年决算数增加223.71万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了乡村振兴示范创建省级补助支出。

      (二)2136699-其他大中型水库库区基金支出0.67万元,较上年决算数增加0.67万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了省级重点流域生态保护补偿支出。

      (三)2136902-三峡后续工作支出104.86万元,较上年决算数增加104.86万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了三峡移民安置点环境综合整治工程支出。

      (四)2159802-制造业支出2333.00万元,较上年决算数增加2333.00万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了大规模设备更新超长期特别国债支出。

      (五)2296002-用于社会福利的彩票公益金支出58.02万元,较上年决算数增加34.20万元,增长143.58%。主要原因是本年新增了养老服务相关补助支出。

      (六)2296010-用于文化事业的彩票公益金支出270.00万元,较上年决算数增加270.00万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了华海村文化中心改善提升项目支出。

      (七)2310499-其他政府性基金债务还本支出1000.00万元,较上年决算数增加1000.00万元,增加100.00%。主要原因是本年新增了科任水库生态景观工程建设支出。

      (八)2120816-农业农村生态环境支出0.00万元,较上年决算数减少60.00万元,下降100%。主要原因是本年无中心渔港雨污水改造工程专项支出,支出较上年减少。

      五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      2025年度国有资本经营预算支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平,主要原因是本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1678.95万元,其中:

      (一)人员经费1614.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

      (二)公用经费64.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      2025年度一般公共预算拨款“三公”经费支出17.92万元,完成全年预算的47.99%;较上年减少15.84万元,下降46.92%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:预购车型有变,本年无公务用车购置经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:预购车型有变,本年无公务用车购置经费支出。具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费支出3.32万元,完成全年预算的76.50%;较上年增加0.75万元,增长29.18%。全年安排本部门组织的出国(境)团组7个,参加其他部门出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计10人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:时间冲突取消了部分赴菲律宾行程。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:开展招商等相关工作需要增加了赴泰国、澳门、香港行程。

      (二)公务用车购置及运行费支出12.00万元,完成全年预算的39.47%;较上年减少16.59万元,下降58.03%。其中:

      公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算的0.00%;较上年减少19.59万元,下降100.00%。2025年度公务用车购置0辆,当年决算数小于全年预算数的主要原因是:预购车型有变,本年无公务用车购置经费支出。当年决算数小于上年决算数的主要原因是:预购车型有变,本年无公务用车购置经费支出。

      公务用车运行费支出12.00万元,完成全年预算的100.00%;较上年增加3.00万元,增长33.33%。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:厉行节约,严控支出,保障公务车正常运行需要。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:部分车辆使用年限较长,维保费用增加。截至2025年12月31日,本部门公务用车保有量为5辆。

      (三)公务接待费支出2.60万元,完成全年预算的100.00%;较上年增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神,保障基本公务接待需要。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神,保障基本公务接待需要。累计接待22批次、230人次。

      八、预算绩效情况说明

      根据全面实施预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度2个项目实施单位自评。(项目支出绩效自评表详见附件一)

      对2个项目实施部门评价,分别是深沪中心小学2号科技综合楼建设、省级海洋生态修复等项目,涉及财政拨款资金共计590.53万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、0个、0个。(项目支出绩效评价报告详见附件二)

      九、其他重要事项情况说明

      (一)机关运行经费 

      2025年度机关运行经费支出64.63万元,比上年决算数减少40.81万元,下降38.70%,主要原因是:公务用车购置和其他交通费减少。

      (二)政府采购情况

      本部门2025年度政府采购支出总额538.61万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出538.61万元。授予中小企业合同金额538.61 万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额538.61万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

      (三)国有资产占用使用情况 

      截至2025年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是公务乘用车及殡仪车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

      第四部分

      名词解释

      一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政

      预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

      “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

      五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

      六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

      七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

      八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十三、机关运行经费:反映行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)财政拨款基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      第五部分

      附件

      一、项目支出绩效自评表

    专项资金绩效自评表

    (2025年度)

    专项名称

    2024年第四批校舍建设资金:深沪中心小学2号科技综合楼建设项目

    主管部门

    镇(街)政府、办事处

    实施单位

    晋江市深沪镇人民政府

    项目概况

    2024年第四批校舍建设资金:深沪中心小学2号科技综合楼建设项目

    主要成效

    2024年第四批校舍建设资金:深沪中心小学2号科技综合楼建设项目

    项目资金(万元)

     

    年初预算数

    全年预算数

    全年执行数

    分值

    执行率(%)

    得分

    年度资金总额

    500.00

    500.00

    500.00

    10

    100.00

    10

    其中:当年财政拨款

    500.00

    500.00

    500.00

    100.00

     

    其他资金

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    上年结转资金

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    年度总体目标

    预期目标

    实际完成情况

    深沪中心小学2号科技综合楼建设项目

    深沪中心小学2号科技综合楼建设项目

    绩效 指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值

    实际完成值

    指标分值

    自评得分

    偏差原因分析及改进措施

    产出指标

    数量指标

    建设数量

    ≥1栋

    1

    10

    10

     

    质量指标

    资金使用合规性

    ≥100%

    100

    20

    20

     

    时效指标

    资金支付及时率

    ≥100%

    100

    10

    10

     

    成本指标

    经济成本指标

    预算执行率

    ≤100%

    100

    10

    10

     

    效益指标

    社会效益指标

    学生受益率

    ≥100%

    100

    15

    15

     

    生态效益指标

    有效改善教学环境和学生居住环境

    ≥100%

    100

    15

    15

     

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    服务群体满意度

    ≥100%

    100

    10

    10

     

    总分值、评价总分 (S)

    100

    评价等级

    优(S≧90)

    问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)

    问题类型

    存在问题

    改进建议

    目标完成问题

    该项目已在当年度进行申报,且进行到待支付阶段,但未支付成功,将在下一年度进行支付

    该项目已在当年度进行申报,且进行到待支付阶段,但未支付成功,将在下一年度进行支付

    其他问题

    深沪中心小学2号科技综合楼建设项目该项目已完成,但还未进行到支付阶段,将于下一年度进行支付

    深沪中心小学2号科技综合楼建设项目该项目已完成,但还未进行到支付阶段,将于下一年度进行支付

    专项资金绩效自评表

    (2025年度)

    专项名称

    2024年省级海洋生态修复专项资金

    主管部门

    镇(街)政府、办事处

    实施单位

    晋江市深沪镇人民政府

    项目概况

    2024年省级海洋生态修复专项资金

    主要成效

    2024年省级海洋生态修复专项资金

    项目资金(万元)

     

    年初预算数

    全年预算数

    全年执行数

    分值

    执行率(%)

    得分

    年度资金总额

    1140.00

    1140.00

    90.53

    10

    7.94

    0.79

    其中:当年财政拨款

    1140.00

    1140.00

    90.53

    7.94

     

    其他资金

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    上年结转资金

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

     

    年度总体目标

    预期目标

    实际完成情况

    2024年省级海洋生态修复专项资金

    2024年省级海洋生态修复专项资金

    绩效 指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值

    实际完成值

    指标分值

    自评得分

    偏差原因分析及改进措施

    产出指标

    数量指标

    岸线修复长度

    ≥400米

    400

    20

    20

     

    质量指标

    生态修复项目验收通过率

    =100%

    100

    10

    10

     

    时效指标

    生态修复项目建设时限达标率

    =100%

    100

    10

    10

     

    成本指标

    经济成本指标

    资金成本控制率

    ≤100%

    100

    10

    10

     

    效益指标

    生态效益指标

    红树林覆盖率

    ≥30%

    30

    30

    30

     

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    服务群体满意度

    =85%

    90

    10

    10

     

    总分值、评价总分 (S)

    90.79

    评价等级

    优(S≧90)

    问题与建议(每条问题和建议不少于30个字)

    问题类型

    存在问题

    改进建议

    其他问题

    2024年省级海洋生态修复专项资金该项目已完成,但还未进行到支付阶段,将于下一年度进行支付

    2024年省级海洋生态修复专项资金该项目已完成,但还未进行到支付阶段,将于下一年度进行支付

    目标完成问题

    该项目已在当年度进行申报,且进行到待支付阶段,但未支付成功,将在下一年度进行支付

    该项目已在当年度进行申报,且进行到待支付阶段,但未支付成功,将在下一年度进行支付

      二、项目支出绩效评价报告

      2025年度市级预算项目绩效评价报告

      (2024年第四批校舍建设资金:深沪中心小学2号科技综合楼建设项目)

      一、项目基本情况

      (一)项目概况

      2024年第四批校舍建设资金:深沪中心小学2号科技综合楼建设项目 

      (二)主要成效

      2024年第四批校舍建设资金:深沪中心小学2号科技综合楼建设项目

      二、绩效分析

      本项目绩效自评得分100分,等级为优,设置绩效目标7个,实际完成7个,具体情况如下:

      (二)成本指标

      1、经济成本指标

      (1)预算执行率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

      2、社会成本指标

      3、生态环境成本指标

      (一)产出指标

      1、数量指标

      (1)建设数量(栋),目标值1,完成值1,分值10,得分10。

      2、质量指标

      (1)资金使用合规性(%),目标值100,完成值100,分值20,得分20。

      3、时效指标

      (1)资金支付及时率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

      (三)效益指标

      1、经济效益指标

      2、社会效益指标

      (1)学生受益率(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

      3、生态效益指标

      (1)有效改善教学环境和学生居住环境(%),目标值100,完成值100,分值15,得分15。

      (四) 满意度指标

      1、服务对象满意度指标

      (1)服务群体满意度(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

      三、存在的主要问题及改进措施

      (一)主要问题

      1. 该项目已在当年度进行申报,且进行到待支付阶段,但未支付成功,将在下一年度进行支付

      2. 深沪中心小学2号科技综合楼建设项目该项目已完成,但还未进行到支付阶段,将于下一年度进行支付

      (二)改进措施

      1. 该项目已在当年度进行申报,且进行到待支付阶段,但未支付成功,将在下一年度进行支付

      2. 深沪中心小学2号科技综合楼建设项目该项目已完成,但还未进行到支付阶段,将于下一年度进行支付

      2025年度市级预算项目绩效评价报告

      (2024年省级海洋生态修复专项资金)

      一、项目基本情况

      (一)项目概况

      2024年省级海洋生态修复专项资金 

      (二)主要成效

      2024年省级海洋生态修复专项资金

      二、绩效分析

      本项目绩效自评得分90.79分,等级为优,设置绩效目标6个,实际完成6个,具体情况如下:

      (二) 成本指标

      1、经济成本指标

      (1)资金成本控制率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

      2、社会成本指标

      3、生态环境成本指标

      (一) 产出指标

      1、数量指标

      (1)岸线修复长度(米),目标值400,完成值400,分值20,得分20。

      2、质量指标

      (1)生态修复项目验收通过率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

      3、时效指标

      (1)生态修复项目建设时限达标率(%),目标值100,完成值100,分值10,得分10。

      (三) 效益指标

      1、经济效益指标

      2、社会效益指标

      3、生态效益指标

      (1)红树林覆盖率(%),目标值30,完成值30,分值30,得分30。

      (四) 满意度指标

      1、服务对象满意度指标

      (1)服务群体满意度(%),目标值85,完成值90,分值10,得分10。

      三、存在的主要问题及改进措施

      (一)主要问题

      1. 2024年省级海洋生态修复专项资金该项目已完成,但还未进行到支付阶段,将于下一年度进行支付

      2. 该项目已在当年度进行申报,且进行到待支付阶段,但未支付成功,将在下一年度进行支付

      (二)改进措施

      1. 2024年省级海洋生态修复专项资金该项目已完成,但还未进行到支付阶段,将于下一年度进行支付

      2. 该项目已在当年度进行申报,且进行到待支付阶段,但未支付成功,将在下一年度进行支付

      三、部门整体支出绩效自评表

    部门整体绩效自评表

       

    (2025年度)

       

    专项名称

    010011部门整体

       

    部门(单位)名称

    晋江市深沪镇人民政府

    部门预算编码

    010011

       

    财政资金安排和使用情况

     

    预算安排

    拨付情况

    结余情况

    分值

    得分

    年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①

    年中调整金额②

    小计 ③ = ①+②

    年度拨付金额 ④

    支出实现率(%) ⑤=④/③

    本年度结余金额⑥=③-④

    资金结余率(%) ⑦=⑥/③

    合计

    4111.68

    17587.16

    21698.84

    16294.53

    75.09

    5404.31

    24.9100

    10

    10

    财政资金小计

    4111.68

    17587.16

    21698.84

    16294.53

    75.09

    5404.31

    24.9100

       

    ①中央财政资金

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

       

    ②省级财政资金

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

       

    ③地方财政资金

    4111.68

    17587.16

    21698.84

    16294.53

    75.09

    5404.31

    24.9100

       

    其他资金小计

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

       

    年度总体目标

    预期目标

    目标实际完成情况

    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大精神,深入落实习近平总书记重要讲话重要指示精神,加强党的全面领导,弘扬伟大建党精神,围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局,紧扣“四个更大”重要要求,聚焦新发展阶段新福建建设,落实“强产业、兴城市”双轮驱动,全力攻坚中国式现代化建设先行示范、全方位推进高质量发展主力领军、共同富裕县域范例“三大战略目标”,加快构建“一三一三七”发展格局,努力为全市奋力推进中国式现代化晋江实践,谱写“晋江经验”新篇章贡献更多深沪力量。

    紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在市委、市政府和镇党委的坚强领导下,紧紧依靠全镇人民,只争朝夕,聚力发展,铆足干劲,奋发有为,全面谱写深沪小镇新篇章!

    绩效 指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    年度指标值

    实际完成值

    指标分值

    自评得分

    偏差原因分析及改进措施

    一般性支出情况

    一般性支出情况

    “三公”经费控制率

    ≤100%

    100

    2

    2

     

    “三公”经费违规使用次数

    ≤0次

    0

    2

    2

     

    会议费、差旅费超标准使用次数

    ≤0次

    0

    2

    2

     

    产出指标

    数量指标

    巡逻村级队伍建设数

    =19个

    19

    5

    5

     

    民生项目补助数

    =10个

    10

    5

    5

     

    质量指标

    村级巡逻队覆盖质量

    =100%

    100

    6

    6

     

    农村生活污水动工率

    =100%

    100

    10

    10

     

    时效指标

    资金到位率

    ≥95%

    98

    10

    10

     

    成本指标

    经济成本指标

    预算执行率

    ≥95%

    97

    8

    8

     

    效益指标

    经济效益指标

    村财收入达标率

    ≥96%

    99

    15

    15

     

    社会效益指标

    环卫保洁覆盖情况

    ≥20000平方米

    20000

    5

    5

     

    上级交办办结率

    =100%

    100

    5

    5

     

    生态效益指标

    农村生态环境改善率

    ≥90%

    94

    5

    5

     

    满意度指标

    服务对象满意度指标

    服务群体满意度

    ≥90%

    95

    10

    10

     

    总分值、评价总分 (S)

    100

    评价等级

    优(S≧90)

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