• 索 引 号:QZ06918-0530-2025-10020
    • 发布机构:晋江市深沪镇人民政府
    • 公文生成日期:2025-07-23
    【晋江市深沪镇】2024年度晋江市深沪镇人民政府部门决算
    时间:2025-07-23 16:20

      第一部分

      部门概况

      一、部门主要职责

      晋江市深沪镇人民政府部门的主要职责是:

      (一)依据法律、法规、规章和市政府的授权对辖区内的经济和社会事务形式组织领导综合协调、监督检查的政府管理职能。

      (二)组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作。

      (三)指导和支持村、社区行使自治职权,开展工作。

      二、部门决算单位基本情况

      从决算单位构成看,晋江市深沪镇人民政府部门包括1个机关行政科室及4个下属单位,其中:列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

    单位名称

    单位性质

    在职人数

    晋江市深沪镇人民政府

    全额拨款事业单位

    38

    晋江市深沪镇综合便民服务中心

    全额拨款事业单位

    11

    晋江市深沪镇综合执法队

    全额拨款事业单位

    2

    晋江市深沪镇社会事务服务中心

    全额拨款事业单位

    15

    晋江市深沪镇经济发展服务中心

    全额拨款事业单位

    12

      三、部门主要工作总结

      2024年,晋江市深沪镇人民政府部门主要任务是:认真落实市委、市政府“三个年”的决策部署,紧紧围绕推动深沪海丝风情小镇高质量发展的目标,团结和带领全镇人民攻坚克难、精准防控,扎实落实“六稳”“六保”工作任务,有效推动全镇经济社会平稳发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

      (一)经济运行稳中向好。

      (二)人居环境持续改善。

      (三)民生保障更加全面。

      (四)行政效能不断提升。

      第二部分

      2024年度部门决算表

      一、 收入支出决算总表 

    收入支出决算总表

     

    公开01表

    部门:晋江市深沪镇人民政府

    单位:万元

    收入

    支出

    项目

    决算数

    项目(按支出功能分类)

    决算数

    一、一般公共预算财政拨款收入

    10345.15

    一、一般公共服务支出

    709.01

    二、政府性基金预算财政拨款收入

    83.82

    二、外交支出

    0.00

    三、国有资本经营预算财政拨款收入

    0.00

    三、国防支出

    0.00

    四、上级补助收入

    0.00

    四、公共安全支出

    30.52

    五、事业收入

    0.00

    五、教育支出

    730.39

    六、经营收入

    0.00

    六、科学技术支出

    125.70

    七、附属单位上缴收入

    0.00

    七、文化旅游体育与传媒支出

    7.25

    八、其他收入

    5564.94

    八、社会保障和就业支出

    1008.22

       

    九、卫生健康支出

    206.66

       

    十、节能环保支出

    159.75

       

    十一、城乡社区支出

    3511.23

       

    十二、农林水支出

    4960.38

       

    十三、交通运输支出

    3609.80

       

    十四、资源勘探工业信息等支出

    85.90

       

    十五、商业服务业等支出

    0.00

       

    十六、金融支出

    0.00

       

    十七、援助其他地区支出

    0.00

       

    十八、自然资源海洋气象等支出

    0.00

       

    十九、住房保障支出

    119.71

       

    二十、粮油物资储备支出

    0.00

       

    二十一、国有资本经营预算支出

    0.00

       

    二十二、灾害防治及应急管理支出

    88.43

       

    二十三、其他支出

    640.96

       

    二十四、债务还本支出

    0.00

       

    二十五、债务付息支出

    0.00

       

    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    0.00

    本年收入合计

    15993.90

    本年支出合计

    15993.90

    使用非财政拨款结余(含专用结余)

    0.00

    结余分配

    0.00

    年初结转和结余

    0.00

    年末结转和结余

    0.00

    总计

    15993.90

    总计

    15993.90

      注:1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

      2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

      二、 收入决算表 

      收入决算表

      公开02表

    部门:晋江市深沪镇人民政府

    单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业收入

    经营收入

    附属单位上缴收入

    其他

    收入

    支出功能分类

    科目编码

    科目名称

    类  款  项

    合计

    15993.90

    10428.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    5564.94

    201

    一般公共服务支出

    709.01

    652.33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    56.68

    20101

    人大事务

    3.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    3.50

    2010108

    代表工作

    3.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    3.50

    20102

    政协事务

    2.34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2.34

    2010206

    参政议政

    2.34

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2.34

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    653.33

    648.83

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    4.50

    2010301

    行政运行

    653.33

    648.83

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    4.50

    20105

    统计信息事务

    10.70

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    10.70

    2010507

    专项普查活动

    10.70

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    10.70

    20107

    税收事务

    3.72

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    3.72

    2010799

    其他税收事务支出

    3.72

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    3.72

    20129

    群众团体事务

    5.42

    3.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    1.92

    2012902

    一般行政管理事务

    3.50

    3.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2012999

    其他群众团体事务支出

    1.92

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    1.92

    20132

    组织事务

    9.35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    9.35

    2013299

    其他组织事务支出

    9.35

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    9.35

    20134

    统战事务

    7.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    7.50

    2013499

    其他统战事务支出

    7.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    7.50

    20136

    其他共产党事务支出

    12.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    12.97

    2013699

    其他共产党事务支出

    12.97

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    12.97

    20199

    其他一般公共服务支出

    0.18

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.18

    2019999

    其他一般公共服务支出

    0.18

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.18

    204

    公共安全支出

    30.52

    21.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    8.92

    20402

    公安

    6.00

    6.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2040202

    一般行政管理事务

    6.00

    6.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20406

    司法

    2.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2.00

    2040605

    普法宣传

    2.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2.00

    20499

    其他公共安全支出

    22.52

    15.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    6.92

    2049999

    其他公共安全支出

    22.52

    15.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    6.92

    205

    教育支出

    730.39

    730.39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20509

    教育费附加安排的支出

    727.39

    727.39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

    727.39

    727.39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20599

    其他教育支出

    3.00

    3.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2059999

    其他教育支出

    3.00

    3.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    206

    科学技术支出

    125.70

    125.70

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20699

    其他科学技术支出

    125.70

    125.70

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2069999

    其他科学技术支出

    125.70

    125.70

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    207

    文化旅游体育与传媒支出

    7.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    7.25

    20701

    文化和旅游

    2.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2.25

    2070109

    群众文化

    2.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2.25

    20703

    体育

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    5.00

    2070308

    群众体育

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    5.00

    208

    社会保障和就业支出

    1008.22

    822.47

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    185.75

    20801

    人力资源和社会保障管理事务

    10.37

    3.36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    7.01

    2080107

    社会保险业务管理事务

    3.53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    3.53

    2080109

    社会保险经办机构

    3.36

    3.36

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

    3.48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    3.48

    20802

    民政管理事务

    2.01

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2.01

    2080202

    一般行政管理事务

    1.96

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    1.96

    2080299

    其他民政管理事务支出

    0.05

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.05

    20805

    行政事业单位养老支出

    249.84

    249.84

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    166.56

    166.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    83.28

    83.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    抚恤

    47.78

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    47.78

    2080805

    义务兵优待

    47.78

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    47.78

    20809

    退役安置

    49.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    49.10

    2080901

    退役士兵安置

    49.10

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    49.10

    20810

    社会福利

    18.51

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    18.51

    2081001

    儿童福利

    7.43

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    7.43

    2081004

    殡葬

    11.09

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    11.09

    20811

    残疾人事业

    63.51

    44.63

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    18.88

    2081104

    残疾人康复

    16.66

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    16.66

    2081107

    残疾人生活和护理补贴

    44.63

    44.63

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

    2.22

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2.22

    20819

    最低生活保障

    390.21

    386.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    4.10

    2081901

    城市最低生活保障金支出

    106.21

    102.12

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    4.10

    2081902

    农村最低生活保障金支出

    284.00

    284.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20820

    临时救助

    34.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    34.50

    2082001

    临时救助支出

    34.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    34.50

    20821

    特困人员救助供养

    118.32

    118.32

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082101

    城市特困人员救助供养支出

    66.52

    66.52

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082102

    农村特困人员救助供养支出

    51.81

    51.81

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20825

    其他生活救助

    20.20

    20.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2082502

    其他农村生活救助

    20.20

    20.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20828

    退役军人管理事务

    3.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    3.86

    2082804

    拥军优属

    3.70

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    3.70

    2082899

    其他退役军人事务管理支出

    0.16

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.16

    210

    卫生健康支出

    206.66

    186.48

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20.18

    21001

    卫生健康管理事务

    1.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    1.80

    2100199

    其他卫生健康管理事务支出

    1.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    1.80

    21007

    计划生育事务

    12.27

    5.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    6.37

    2100717

    计划生育服务

    4.37

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    4.37

    2100799

    其他计划生育事务支出

    7.90

    5.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2.00

    21011

    行政事业单位医疗

    87.62

    87.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

    行政单位医疗

    31.80

    31.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

    事业单位医疗

    22.25

    22.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101103

    公务员医疗补助

    33.57

    33.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21012

    财政对基本医疗保险基金的补助

    82.80

    82.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101202

    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

    82.80

    82.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21015

    医疗保障管理事务

    8.16

    8.16

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101506

    医疗保障经办事务

    8.16

    8.16

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21016

    老龄卫生健康事务

    13.81

    2.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    11.81

    2101601

    老龄卫生健康事务

    13.81

    2.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    11.81

    21099

    其他卫生健康支出

    0.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.20

    2109999

    其他卫生健康支出

    0.20

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.20

    211

    节能环保支出

    159.75

    108.04

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    51.71

    21101

    环境保护管理事务

    90.18

    90.18

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2110199

    其他环境保护管理事务支出

    90.18

    90.18

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21103

    污染防治

    69.57

    17.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    51.71

    2110302

    水体

    69.57

    17.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    51.71

    212

    城乡社区支出

    3511.23

    3160.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    350.37

    21201

    城乡社区管理事务

    1.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    1.50

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

    1.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    1.50

    21205

    城乡社区环境卫生

    18.53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    18.53

    2120501

    城乡社区环境卫生

    18.53

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    18.53

    21208

    国有土地使用权出让收入安排的支出

    390.11

    60.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    330.11

    2120816

    农业农村生态环境支出

    390.11

    60.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    330.11

    21299

    其他城乡社区支出

    3101.09

    3100.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.24

    2129999

    其他城乡社区支出

    3101.09

    3100.86

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.24

    213

    农林水支出

    4960.38

    4303.68

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    656.69

    21301

    农业农村

    3476.59

    3023.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    452.97

    2130104

    事业运行

    515.89

    515.89

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130108

    病虫害控制

    0.83

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.83

    2130109

    农产品质量安全

    2.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2.00

    2130122

    农业生产发展

    150.00

    150.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130126

    农村社会事业

    171.55

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    171.55

    2130142

    乡村道路建设

    18.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    18.50

    2130148

    渔业发展

    2571.74

    2345.74

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    226.00

    2130152

    对高校毕业生到基层任职补助

    0.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.80

    2130199

    其他农业农村支出

    45.29

    12.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    33.29

    21302

    林业和草原

    88.13

    18.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    69.84

    2130205

    森林资源培育

    35.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    35.00

    2130209

    森林生态效益补偿

    2.87

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2.87

    2130299

    其他林业和草原支出

    50.26

    18.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    31.96

    21303

    水利

    21.26

    7.37

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    13.89

    2130305

    水利工程建设

    7.37

    7.37

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130399

    其他水利支出

    13.89

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    13.89

    21307

    农村综合改革

    561.90

    561.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

    561.90

    561.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21399

    其他农林水支出

    812.49

    692.49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    120.00

    2139999

    其他农林水支出

    812.49

    692.49

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    120.00

    214

    交通运输支出

    3609.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    3609.80

    21401

    公路水路运输

    3609.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    3609.80

    2140106

    公路养护

    31.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    31.80

    2140122

    水运建设

    3578.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    3578.00

    215

    资源勘探工业信息等支出

    85.90

    85.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21599

    其他资源勘探工业信息等支出

    85.90

    85.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2159999

    其他资源勘探工业信息等支出

    85.90

    85.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    119.71

    119.27

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.44

    22101

    保障性安居工程支出

    0.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.02

    2210106

    公共租赁住房

    0.02

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.02

    22102

    住房改革支出

    119.69

    119.27

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.42

    2210201

    住房公积金

    119.69

    119.27

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.42

    224

    灾害防治及应急管理支出

    88.43

    88.43

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22401

    应急管理事务

    28.14

    28.14

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240104

    灾害风险防治

    10.50

    10.50

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240106

    安全监管

    7.64

    7.64

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240199

    其他应急管理支出

    10.00

    10.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22402

    消防救援事务

    54.39

    54.39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240204

    消防应急救援

    54.39

    54.39

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22407

    自然灾害救灾及恢复重建支出

    5.90

    5.90

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240703

    自然灾害救灾补助

    5.30

    5.30

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2240799

    其他自然灾害救灾及恢复重建支出

    0.60

    0.60

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    640.96

    23.82

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    617.14

    22904

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

    388.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    388.19

    2290402

    其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

    388.19

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    388.19

    22960

    彩票公益金安排的支出

    252.77

    23.82

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    228.95

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

    248.50

    23.82

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    224.68

    2296006

    用于残疾人事业的彩票公益金支出

    4.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    4.28

      注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

      三、 支出决算表

      支出决算表

      公开03表

    部门:晋江市深沪镇人民政府

    单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级

    支出

    经营

    支出

    对附属单位补助支出

    支出功能分类

    科目编码

    科目名称

    类  款  项

    合计

    15993.90

    1626.36

    14367.54

    0.00

    0.00

    0.00

    201

    一般公共服务支出

    709.01

    653.33

    55.68

    0.00

    0.00

    0.00

    20101

    人大事务

    3.50

    0.00

    3.50

    0.00

    0.00

    0.00

    2010108

    代表工作

    3.50

    0.00

    3.50

    0.00

    0.00

    0.00

    20102

    政协事务

    2.34

    0.00

    2.34

    0.00

    0.00

    0.00

    2010206

    参政议政

    2.34

    0.00

    2.34

    0.00

    0.00

    0.00

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    653.33

    653.33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2010301

    行政运行

    653.33

    653.33

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20105

    统计信息事务

    10.70

    0.00

    10.70

    0.00

    0.00

    0.00

    2010507

    专项普查活动

    10.70

    0.00

    10.70

    0.00

    0.00

    0.00

    20107

    税收事务

    3.72

    0.00

    3.72

    0.00

    0.00

    0.00

    2010799

    其他税收事务支出

    3.72

    0.00

    3.72

    0.00

    0.00

    0.00

    20129

    群众团体事务

    5.42

    0.00

    5.42

    0.00

    0.00

    0.00

    2012902

    一般行政管理事务

    3.50

    0.00

    3.50

    0.00

    0.00

    0.00

    2012999

    其他群众团体事务支出

    1.92

    0.00

    1.92

    0.00

    0.00

    0.00

    20132

    组织事务

    9.35

    0.00

    9.35

    0.00

    0.00

    0.00

    2013299

    其他组织事务支出

    9.35

    0.00

    9.35

    0.00

    0.00

    0.00

    20134

    统战事务

    7.50

    0.00

    7.50

    0.00

    0.00

    0.00

    2013499

    其他统战事务支出

    7.50

    0.00

    7.50

    0.00

    0.00

    0.00

    20136

    其他共产党事务支出

    12.97

    0.00

    12.97

    0.00

    0.00

    0.00

    2013699

    其他共产党事务支出

    12.97

    0.00

    12.97

    0.00

    0.00

    0.00

    20199

    其他一般公共服务支出

    0.18

    0.00

    0.18

    0.00

    0.00

    0.00

    2019999

    其他一般公共服务支出

    0.18

    0.00

    0.18

    0.00

    0.00

    0.00

    204

    公共安全支出

    30.52

    0.00

    30.52

    0.00

    0.00

    0.00

    20402

    公安

    6.00

    0.00

    6.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2040202

    一般行政管理事务

    6.00

    0.00

    6.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20406

    司法

    2.00

    0.00

    2.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2040605

    普法宣传

    2.00

    0.00

    2.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20499

    其他公共安全支出

    22.52

    0.00

    22.52

    0.00

    0.00

    0.00

    2049999

    其他公共安全支出

    22.52

    0.00

    22.52

    0.00

    0.00

    0.00

    205

    教育支出

    730.39

    0.00

    730.39

    0.00

    0.00

    0.00

    20509

    教育费附加安排的支出

    727.39

    0.00

    727.39

    0.00

    0.00

    0.00

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

    727.39

    0.00

    727.39

    0.00

    0.00

    0.00

    20599

    其他教育支出

    3.00

    0.00

    3.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2059999

    其他教育支出

    3.00

    0.00

    3.00

    0.00

    0.00

    0.00

    206

    科学技术支出

    125.70

    0.00

    125.70

    0.00

    0.00

    0.00

    20699

    其他科学技术支出

    125.70

    0.00

    125.70

    0.00

    0.00

    0.00

    2069999

    其他科学技术支出

    125.70

    0.00

    125.70

    0.00

    0.00

    0.00

    207

    文化旅游体育与传媒支出

    7.25

    0.00

    7.25

    0.00

    0.00

    0.00

    20701

    文化和旅游

    2.25

    0.00

    2.25

    0.00

    0.00

    0.00

    2070109

    群众文化

    2.25

    0.00

    2.25

    0.00

    0.00

    0.00

    20703

    体育

    5.00

    0.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2070308

    群众体育

    5.00

    0.00

    5.00

    0.00

    0.00

    0.00

    208

    社会保障和就业支出

    1008.22

    249.84

    758.38

    0.00

    0.00

    0.00

    20801

    人力资源和社会保障管理事务

    10.37

    0.00

    10.37

    0.00

    0.00

    0.00

    2080107

    社会保险业务管理事务

    3.53

    0.00

    3.53

    0.00

    0.00

    0.00

    2080109

    社会保险经办机构

    3.36

    0.00

    3.36

    0.00

    0.00

    0.00

    2080199

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

    3.48

    0.00

    3.48

    0.00

    0.00

    0.00

    20802

    民政管理事务

    2.01

    0.00

    2.01

    0.00

    0.00

    0.00

    2080202

    一般行政管理事务

    1.96

    0.00

    1.96

    0.00

    0.00

    0.00

    2080299

    其他民政管理事务支出

    0.05

    0.00

    0.05

    0.00

    0.00

    0.00

    20805

    行政事业单位养老支出

    249.84

    249.84

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    166.56

    166.56

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    83.28

    83.28

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20808

    抚恤

    47.78

    0.00

    47.78

    0.00

    0.00

    0.00

    2080805

    义务兵优待

    47.78

    0.00

    47.78

    0.00

    0.00

    0.00

    20809

    退役安置

    49.10

    0.00

    49.10

    0.00

    0.00

    0.00

    2080901

    退役士兵安置

    49.10

    0.00

    49.10

    0.00

    0.00

    0.00

    20810

    社会福利

    18.51

    0.00

    18.51

    0.00

    0.00

    0.00

    2081001

    儿童福利

    7.43

    0.00

    7.43

    0.00

    0.00

    0.00

    2081004

    殡葬

    11.09

    0.00

    11.09

    0.00

    0.00

    0.00

    20811

    残疾人事业

    63.51

    0.00

    63.51

    0.00

    0.00

    0.00

    2081104

    残疾人康复

    16.66

    0.00

    16.66

    0.00

    0.00

    0.00

    2081107

    残疾人生活和护理补贴

    44.63

    0.00

    44.63

    0.00

    0.00

    0.00

    2081199

    其他残疾人事业支出

    2.22

    0.00

    2.22

    0.00

    0.00

    0.00

    20819

    最低生活保障

    390.21

    0.00

    390.21

    0.00

    0.00

    0.00

    2081901

    城市最低生活保障金支出

    106.21

    0.00

    106.21

    0.00

    0.00

    0.00

    2081902

    农村最低生活保障金支出

    284.00

    0.00

    284.00

    0.00

    0.00

    0.00

    20820

    临时救助

    34.50

    0.00

    34.50

    0.00

    0.00

    0.00

    2082001

    临时救助支出

    34.50

    0.00

    34.50

    0.00

    0.00

    0.00

    20821

    特困人员救助供养

    118.32

    0.00

    118.32

    0.00

    0.00

    0.00

    2082101

    城市特困人员救助供养支出

    66.52

    0.00

    66.52

    0.00

    0.00

    0.00

    2082102

    农村特困人员救助供养支出

    51.81

    0.00

    51.81

    0.00

    0.00

    0.00

    20825

    其他生活救助

    20.20

    0.00

    20.20

    0.00

    0.00

    0.00

    2082502

    其他农村生活救助

    20.20

    0.00

    20.20

    0.00

    0.00

    0.00

    20828

    退役军人管理事务

    3.86

    0.00

    3.86

    0.00

    0.00

    0.00

    2082804

    拥军优属

    3.70

    0.00

    3.70

    0.00

    0.00

    0.00

    2082899

    其他退役军人事务管理支出

    0.16

    0.00

    0.16

    0.00

    0.00

    0.00

    210

    卫生健康支出

    206.66

    87.62

    119.04

    0.00

    0.00

    0.00

    21001

    卫生健康管理事务

    1.80

    0.00

    1.80

    0.00

    0.00

    0.00

    2100199

    其他卫生健康管理事务支出

    1.80

    0.00

    1.80

    0.00

    0.00

    0.00

    21007

    计划生育事务

    12.27

    0.00

    12.27

    0.00

    0.00

    0.00

    2100717

    计划生育服务

    4.37

    0.00

    4.37

    0.00

    0.00

    0.00

    2100799

    其他计划生育事务支出

    7.90

    0.00

    7.90

    0.00

    0.00

    0.00

    21011

    行政事业单位医疗

    87.62

    87.62

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101101

    行政单位医疗

    31.80

    31.80

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101102

    事业单位医疗

    22.25

    22.25

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2101103

    公务员医疗补助

    33.57

    33.57

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    21012

    财政对基本医疗保险基金的补助

    82.80

    0.00

    82.80

    0.00

    0.00

    0.00

    2101202

    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

    82.80

    0.00

    82.80

    0.00

    0.00

    0.00

    21015

    医疗保障管理事务

    8.16

    0.00

    8.16

    0.00

    0.00

    0.00

    2101506

    医疗保障经办事务

    8.16

    0.00

    8.16

    0.00

    0.00

    0.00

    21016

    老龄卫生健康事务

    13.81

    0.00

    13.81

    0.00

    0.00

    0.00

    2101601

    老龄卫生健康事务

    13.81

    0.00

    13.81

    0.00

    0.00

    0.00

    21099

    其他卫生健康支出

    0.20

    0.00

    0.20

    0.00

    0.00

    0.00

    2109999

    其他卫生健康支出

    0.20

    0.00

    0.20

    0.00

    0.00

    0.00

    211

    节能环保支出

    159.75

    0.00

    159.75

    0.00

    0.00

    0.00

    21101

    环境保护管理事务

    90.18

    0.00

    90.18

    0.00

    0.00

    0.00

    2110199

    其他环境保护管理事务支出

    90.18

    0.00

    90.18

    0.00

    0.00

    0.00

    21103

    污染防治

    69.57

    0.00

    69.57

    0.00

    0.00

    0.00

    2110302

    水体

    69.57

    0.00

    69.57

    0.00

    0.00

    0.00

    212

    城乡社区支出

    3511.23

    0.00

    3511.23

    0.00

    0.00

    0.00

    21201

    城乡社区管理事务

    1.50

    0.00

    1.50

    0.00

    0.00

    0.00

    2120199

    其他城乡社区管理事务支出

    1.50

    0.00

    1.50

    0.00

    0.00

    0.00

    21205

    城乡社区环境卫生

    18.53

    0.00

    18.53

    0.00

    0.00

    0.00

    2120501

    城乡社区环境卫生

    18.53

    0.00

    18.53

    0.00

    0.00

    0.00

    21208

    国有土地使用权出让收入安排的支出

    390.11

    0.00

    390.11

    0.00

    0.00

    0.00

    2120816

    农业农村生态环境支出

    390.11

    0.00

    390.11

    0.00

    0.00

    0.00

    21299

    其他城乡社区支出

    3101.09

    0.00

    3101.09

    0.00

    0.00

    0.00

    2129999

    其他城乡社区支出

    3101.09

    0.00

    3101.09

    0.00

    0.00

    0.00

    213

    农林水支出

    4960.38

    515.89

    4444.49

    0.00

    0.00

    0.00

    21301

    农业农村

    3476.59

    515.89

    2960.71

    0.00

    0.00

    0.00

    2130104

    事业运行

    515.89

    515.89

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130108

    病虫害控制

    0.83

    0.00

    0.83

    0.00

    0.00

    0.00

    2130109

    农产品质量安全

    2.00

    0.00

    2.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130122

    农业生产发展

    150.00

    0.00

    150.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130126

    农村社会事业

    171.55

    0.00

    171.55

    0.00

    0.00

    0.00

    2130142

    乡村道路建设

    18.50

    0.00

    18.50

    0.00

    0.00

    0.00

    2130148

    渔业发展

    2571.74

    0.00

    2571.74

    0.00

    0.00

    0.00

    2130152

    对高校毕业生到基层任职补助

    0.80

    0.00

    0.80

    0.00

    0.00

    0.00

    2130199

    其他农业农村支出

    45.29

    0.00

    45.29

    0.00

    0.00

    0.00

    21302

    林业和草原

    88.13

    0.00

    88.13

    0.00

    0.00

    0.00

    2130205

    森林资源培育

    35.00

    0.00

    35.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2130209

    森林生态效益补偿

    2.87

    0.00

    2.87

    0.00

    0.00

    0.00

    2130299

    其他林业和草原支出

    50.26

    0.00

    50.26

    0.00

    0.00

    0.00

    21303

    水利

    21.26

    0.00

    21.26

    0.00

    0.00

    0.00

    2130305

    水利工程建设

    7.37

    0.00

    7.37

    0.00

    0.00

    0.00

    2130399

    其他水利支出

    13.89

    0.00

    13.89

    0.00

    0.00

    0.00

    21307

    农村综合改革

    561.90

    0.00

    561.90

    0.00

    0.00

    0.00

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

    561.90

    0.00

    561.90

    0.00

    0.00

    0.00

    21399

    其他农林水支出

    812.49

    0.00

    812.49

    0.00

    0.00

    0.00

    2139999

    其他农林水支出

    812.49

    0.00

    812.49

    0.00

    0.00

    0.00

    214

    交通运输支出

    3609.80

    0.00

    3609.80

    0.00

    0.00

    0.00

    21401

    公路水路运输

    3609.80

    0.00

    3609.80

    0.00

    0.00

    0.00

    2140106

    公路养护

    31.80

    0.00

    31.80

    0.00

    0.00

    0.00

    2140122

    水运建设

    3578.00

    0.00

    3578.00

    0.00

    0.00

    0.00

    215

    资源勘探工业信息等支出

    85.90

    0.00

    85.90

    0.00

    0.00

    0.00

    21599

    其他资源勘探工业信息等支出

    85.90

    0.00

    85.90

    0.00

    0.00

    0.00

    2159999

    其他资源勘探工业信息等支出

    85.90

    0.00

    85.90

    0.00

    0.00

    0.00

    221

    住房保障支出

    119.71

    119.69

    0.02

    0.00

    0.00

    0.00

    22101

    保障性安居工程支出

    0.02

    0.00

    0.02

    0.00

    0.00

    0.00

    2210106

    公共租赁住房

    0.02

    0.00

    0.02

    0.00

    0.00

    0.00

    22102

    住房改革支出

    119.69

    119.69

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    2210201

    住房公积金

    119.69

    119.69

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    224

    灾害防治及应急管理支出

    88.43

    0.00

    88.43

    0.00

    0.00

    0.00

    22401

    应急管理事务

    28.14

    0.00

    28.14

    0.00

    0.00

    0.00

    2240104

    灾害风险防治

    10.50

    0.00

    10.50

    0.00

    0.00

    0.00

    2240106

    安全监管

    7.64

    0.00

    7.64

    0.00

    0.00

    0.00

    2240199

    其他应急管理支出

    10.00

    0.00

    10.00

    0.00

    0.00

    0.00

    22402

    消防救援事务

    54.39

    0.00

    54.39

    0.00

    0.00

    0.00

    2240204

    消防应急救援

    54.39

    0.00

    54.39

    0.00

    0.00

    0.00

    22407

    自然灾害救灾及恢复重建支出

    5.90

    0.00

    5.90

    0.00

    0.00

    0.00

    2240703

    自然灾害救灾补助

    5.30

    0.00

    5.30

    0.00

    0.00

    0.00

    2240799

    其他自然灾害救灾及恢复重建支出

    0.60

    0.00

    0.60

    0.00

    0.00

    0.00

    229

    其他支出

    640.96

    0.00

    640.96

    0.00

    0.00

    0.00

    22904

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

    388.19

    0.00

    388.19

    0.00

    0.00

    0.00

    2290402

    其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

    388.19

    0.00

    388.19

    0.00

    0.00

    0.00

    22960

    彩票公益金安排的支出

    252.77

    0.00

    252.77

    0.00

    0.00

    0.00

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

    248.50

    0.00

    248.50

    0.00

    0.00

    0.00

    2296006

    用于残疾人事业的彩票公益金支出

    4.28

    0.00

    4.28

    0.00

    0.00

    0.00

      注:本表反映部门本年度各项支出情况。

      四、 财政拨款收入支出决算总表

    财政拨款收入支出决算总表

    公开04表

    部门:晋江市深沪镇人民政府

    单位:万元

    收     入

    支     出

    项    目

    金额

    项目(按功能分类)

    合计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    国有资本经营预算财政拨款

    一、一般公共预算财政拨款

    10345.15

    一、一般公共服务支出

    652.33

    652.33

    0.00

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    83.82

    二、外交支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    三、国有资本经营预算财政拨款

    0.00

    三、国防支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

       

    四、公共安全支出

    21.60

    21.60

    0.00

    0.00

       

    五、教育支出

    730.39

    730.39

    0.00

    0.00

       

    六、科学技术支出

    125.70

    125.70

    0.00

    0.00

       

    七、文化旅游体育与传媒支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

       

    八、社会保障和就业支出

    822.47

    822.47

    0.00

    0.00

       

    九、卫生健康支出

    186.48

    186.48

    0.00

    0.00

       

    十、节能环保支出

    108.04

    108.04

    0.00

    0.00

       

    十一、城乡社区支出

    3160.86

    3100.86

    60.00

    0.00

       

    十二、农林水支出

    4303.68

    4303.68

    0.00

    0.00

       

    十三、交通运输支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

       

    十四、资源勘探工业信息等支出

    85.90

    85.90

    0.00

    0.00

       

    十五、商业服务业等支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

       

    十六、金融支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

       

    十七、援助其他地区支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

       

    十八、自然资源海洋气象等支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

       

    十九、住房保障支出

    119.27

    119.27

    0.00

    0.00

       

    二十、粮油物资储备支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

       

    二十一、国有资本经营预算支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

       

    二十二、灾害防治及应急管理支出

    88.43

    88.43

    0.00

    0.00

       

    二十三、其他支出

    23.82

    0.00

    23.82

    0.00

       

    二十四、债务还本支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

       

    二十五、债务付息支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

       

    二十六、抗疫特别国债安排的支出

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合计

    10428.97

    本年支出合计

    10428.97

    10345.15

    83.82

    0.00

    年初财政拨款结转和结余

    0.00

    年末财政拨款结转和结余

    0.00

    0.00

    0.00

    0.00

    一、一般公共预算财政拨款

    0.00

       

    0.00

    0.00

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    0.00

       

    0.00

    0.00

    0.00

    三、国有资本经营预算财政拨款

    0.00

       

    0.00

    0.00

    0.00

    总计

    10428.97

    总计

    10428.97

    10345.15

    83.82

    0.00

      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

      五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

      一般公共预算财政拨款支出决算表

      公开05表

    部门:晋江市深沪镇人民政府

    单位:万元

    项   目

    本年支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    合计

    10345.15

    1621.44

    8723.70

    201

    一般公共服务支出

    652.33

    648.83

    3.50

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    648.83

    648.83

    0.00

    2010301

    行政运行

    648.83

    648.83

    0.00

    20129

    群众团体事务

    3.50

    0.00

    3.50

    2012902

    一般行政管理事务

    3.50

    0.00

    3.50

    204

    公共安全支出

    21.60

    0.00

    21.60

    20402

    公安

    6.00

    0.00

    6.00

    2040202

    一般行政管理事务

    6.00

    0.00

    6.00

    20499

    其他公共安全支出

    15.60

    0.00

    15.60

    2049999

    其他公共安全支出

    15.60

    0.00

    15.60

    205

    教育支出

    730.39

    0.00

    730.39

    20509

    教育费附加安排的支出

    727.39

    0.00

    727.39

    2050999

    其他教育费附加安排的支出

    727.39

    0.00

    727.39

    20599

    其他教育支出

    3.00

    0.00

    3.00

    2059999

    其他教育支出

    3.00

    0.00

    3.00

    206

    科学技术支出

    125.70

    0.00

    125.70

    20699

    其他科学技术支出

    125.70

    0.00

    125.70

    2069999

    其他科学技术支出

    125.70

    0.00

    125.70

    208

    社会保障和就业支出

    822.47

    249.84

    572.63

    20801

    人力资源和社会保障管理事务

    3.36

    0.00

    3.36

    2080109

    社会保险经办机构

    3.36

    0.00

    3.36

    20805

    行政事业单位养老支出

    249.84

    249.84

    0.00

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    166.56

    166.56

    0.00

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

    83.28

    83.28

    0.00

    20811

    残疾人事业

    44.63

    0.00

    44.63

    2081107

    残疾人生活和护理补贴

    44.63

    0.00

    44.63

    20819

    最低生活保障

    386.12

    0.00

    386.12

    2081901

    城市最低生活保障金支出

    102.12

    0.00

    102.12

    2081902

    农村最低生活保障金支出

    284.00

    0.00

    284.00

    20821

    特困人员救助供养

    118.32

    0.00

    118.32

    2082101

    城市特困人员救助供养支出

    66.52

    0.00

    66.52

    2082102

    农村特困人员救助供养支出

    51.81

    0.00

    51.81

    20825

    其他生活救助

    20.20

    0.00

    20.20

    2082502

    其他农村生活救助

    20.20

    0.00

    20.20

    210

    卫生健康支出

    186.48

    87.62

    98.86

    21007

    计划生育事务

    5.90

    0.00

    5.90

    2100799

    其他计划生育事务支出

    5.90

    0.00

    5.90

    21011

    行政事业单位医疗

    87.62

    87.62

    0.00

    2101101

    行政单位医疗

    31.80

    31.80

    0.00

    2101102

    事业单位医疗

    22.25

    22.25

    0.00

    2101103

    公务员医疗补助

    33.57

    33.57

    0.00

    21012

    财政对基本医疗保险基金的补助

    82.80

    0.00

    82.80

    2101202

    财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

    82.80

    0.00

    82.80

    21015

    医疗保障管理事务

    8.16

    0.00

    8.16

    2101506

    医疗保障经办事务

    8.16

    0.00

    8.16

    21016

    老龄卫生健康事务

    2.00

    0.00

    2.00

    2101601

    老龄卫生健康事务

    2.00

    0.00

    2.00

    211

    节能环保支出

    108.04

    0.00

    108.04

    21101

    环境保护管理事务

    90.18

    0.00

    90.18

    2110199

    其他环境保护管理事务支出

    90.18

    0.00

    90.18

    21103

    污染防治

    17.86

    0.00

    17.86

    2110302

    水体

    17.86

    0.00

    17.86

    212

    城乡社区支出

    3100.86

    0.00

    3100.86

    21299

    其他城乡社区支出

    3100.86

    0.00

    3100.86

    2129999

    其他城乡社区支出

    3100.86

    0.00

    3100.86

    213

    农林水支出

    4303.68

    515.89

    3787.80

    21301

    农业农村

    3023.62

    515.89

    2507.74

    2130104

    事业运行

    515.89

    515.89

    0.00

    2130122

    农业生产发展

    150.00

    0.00

    150.00

    2130148

    渔业发展

    2345.74

    0.00

    2345.74

    2130199

    其他农业农村支出

    12.00

    0.00

    12.00

    21302

    林业和草原

    18.30

    0.00

    18.30

    2130299

    其他林业和草原支出

    18.30

    0.00

    18.30

    21303

    水利

    7.37

    0.00

    7.37

    2130305

    水利工程建设

    7.37

    0.00

    7.37

    21307

    农村综合改革

    561.90

    0.00

    561.90

    2130705

    对村民委员会和村党支部的补助

    561.90

    0.00

    561.90

    21399

    其他农林水支出

    692.49

    0.00

    692.49

    2139999

    其他农林水支出

    692.49

    0.00

    692.49

    215

    资源勘探工业信息等支出

    85.90

    0.00

    85.90

    21599

    其他资源勘探工业信息等支出

    85.90

    0.00

    85.90

    2159999

    其他资源勘探工业信息等支出

    85.90

    0.00

    85.90

    221

    住房保障支出

    119.27

    119.27

    0.00

    22102

    住房改革支出

    119.27

    119.27

    0.00

    2210201

    住房公积金

    119.27

    119.27

    0.00

    224

    灾害防治及应急管理支出

    88.43

    0.00

    88.43

    22401

    应急管理事务

    28.14

    0.00

    28.14

    2240104

    灾害风险防治

    10.50

    0.00

    10.50

    2240106

    安全监管

    7.64

    0.00

    7.64

    2240199

    其他应急管理支出

    10.00

    0.00

    10.00

    22402

    消防救援事务

    54.39

    0.00

    54.39

    2240204

    消防应急救援

    54.39

    0.00

    54.39

    22407

    自然灾害救灾及恢复重建支出

    5.90

    0.00

    5.90

    2240703

    自然灾害救灾补助

    5.30

    0.00

    5.30

    2240799

    其他自然灾害救灾及恢复重建支出

    0.60

    0.00

    0.60

      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

      六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      公开06表

    部门:晋江市深沪镇人民政府

    单位:万元

    人员经费

    公用经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    经济分类科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    1499.11

    302

    商品和服务支出

    85.85

    30703

    国内债务发行费用

    0.00

    30101

    基本工资

    286.84

    30201

    办公费

    0.00

    30704

    国外债务发行费用

    0.00

    30102

    津贴补贴

    398.50

    30202

    印刷费

    0.00

    310

    资本性支出

    19.59

    30103

    奖金

    355.67

    30203

    咨询费

    0.00

    31001

    房屋建筑物购建

    0.00

    30106

    伙食补助费

    0.00

    30204

    手续费

    0.00

    31002

    办公设备购置

    0.00

    30107

    绩效工资

    0.00

    30205

    水费

    0.00

    31003

    专用设备购置

    0.00

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    166.56

    30206

    电费

    0.00

    31005

    基础设施建设

    0.00

    30109

    职业年金缴费

    83.28

    30207

    邮电费

    0.00

    31006

    大型修缮

    0.00

    30110

    职工基本医疗保险缴费

    52.71

    30208

    取暖费

    0.00

    31007

    信息网络及软件购置更新

    0.00

    30111

    公务员医疗补助缴费

    30.33

    30209

    物业管理费

    0.00

    31008

    物资储备

    0.00

    30112

    其他社会保障缴费

    5.96

    30211

    差旅费

    12.59

    31009

    土地补偿

    0.00

    30113

    住房公积金

    119.27

    30212

    因公出国(境)费用

    2.57

    31010

    安置补助

    0.00

    30114

    医疗费

    0.00

    30213

    维修(护)费

    0.00

    31011

    地上附着物和青苗补偿

    0.00

    30199

    其他工资福利支出

    0.00

    30214

    租赁费

    0.00

    31012

    拆迁补偿

    0.00

    303

    对个人和家庭的补助

    16.89

    30215

    会议费

    6.55

    31013

    公务用车购置

    19.59

    30301

    离休费

    0.00

    30216

    培训费

    1.25

    31019

    其他交通工具购置

    0.00

    30302

    退休费

    0.00

    30217

    公务接待费

    2.60

    31021

    文物和陈列品购置

    0.00

    30303

    退职(役)费

    0.00

    30218

    专用材料费

    0.00

    31022

    无形资产购置

    0.00

    30304

    抚恤金

    0.00

    30224

    被装购置费

    0.00

    31099

    其他资本性支出

    0.00

    30305

    生活补助

    15.29

    30225

    专用燃料费

    0.00

    312

    对企业补助

    0.00

    30306

    救济费

    0.00

    30226

    劳务费

    0.00

    31201

    资本金注入

    0.00

    30307

    医疗费补助

    0.00

    30227

    委托业务费

    0.00

    31203

    政府投资基金股权投资

    0.00

    30308

    助学金

    0.00

    30228

    工会经费

    0.00

    31204

    费用补贴

    0.00

    30309

    奖励金

    0.00

    30229

    福利费

    0.00

    31205

    利息补贴

    0.00

    30310

    个人农业生产补贴

    0.00

    30231

    公务用车运行维护费

    9.00

    31206

    其他资本性补助

    0.00

    30311

    代缴社会保险费

    0.00

    30239

    其他交通费用

    25.44

    31299

    其他对企业补助

    0.00

    30399

    其他对个人和家庭的补助

    1.60

    30240

    税金及附加费用

    0.00

    399

    其他支出

    0.00

       

    0.00

    30299

    其他商品和服务支出

    25.84

    39907

    国家赔偿费用支出

    0.00

       

    0.00

    307

    债务利息及费用支出

    0.00

    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

    0.00

       

    0.00

    30701

    国内债务付息

    0.00

    39909

    经常性赠与

    0.00

       

    0.00

    30702

    国外债务付息

    0.00

    39910

    资本性赠与

    0.00

       

    0.00

       

    0.00

    39999

    其他支出

    0.00

    人员经费合计

    1516.00

    公用经费合计

    105.44

      注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

      七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

      一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    公开07表

    部门:晋江市深沪镇人民政府

    单位:万元

    项目

    行次

    决算数

    合计

    1

    33.76

    1. 因公出国(境)费

    2

    2.57

    2. 公务用车购置及运行维护费

    3

    28.59

    其中:(1)公务用车购置费

    4

    19.59

    (2)公务用车运行维护费

    5

    9.00

    3. 公务接待费

    6

    2.60

    注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      公开08表

    部门:晋江市深沪镇人民政府

    单位:万元

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    支出功能分类

    科目编码

    科目名称

    小计

    基本支出

    项目支出

    类  款  项

    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    合计

    0.00

    83.82

    83.82

    0.00

    83.82

    0.00

    212

    城乡社区支出

    0.00

    60.00

    60.00

    0.00

    60.00

    0.00

    21208

    国有土地使用权出让收入安排的支出

    0.00

    60.00

    60.00

    0.00

    60.00

    0.00

    2120816

    农业农村生态环境支出

    0.00

    60.00

    60.00

    0.00

    60.00

    0.00

    229

    其他支出

    0.00

    23.82

    23.82

    0.00

    23.82

    0.00

    22960

    彩票公益金安排的支出

    0.00

    23.82

    23.82

    0.00

    23.82

    0.00

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

    0.00

    23.82

    23.82

    0.00

    23.82

    0.00

      注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

      九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      公开09表

    部门:晋江市深沪镇人民政府

    单位:万元

    项   目

    本年支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    0.00

    0.00

    0.00

      注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

      2.本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

      第三部分

      2024年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      (一)收入支出决算总体情况说明

      2024年度本部门收入总计15993.90万元,支出总计15993.90万元,与上年决算数相比,各增加734.77万元,增长4.82%。主要是预算一体化系统更新,由各市级单位下拨相应补助资金,财政拨款收入增加。

      (二)收入决算情况说明

      2024年度收入15993.90万元,比上年决算数增加734.77万元,增长4.82%,具体情况如下:

      1.一般公共预算财政拨款收入10345.15万元。

      2.政府性基金预算财政拨款收入83.82万元。

      3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

      4.上级补助收入0.00万元。

      5.事业收入0.00万元。

      6.经营收入0.00万元。

      7.附属单位上缴收入0.00万元。

      8.其他收入5564.94万元。

      (三)支出决算情况说明

      2024年度支出15993.90万元,比上年决算数增加734.77万元,增长4.82%,具体情况如下:

      1.基本支出1626.36万元。其中,人员支出1516.42万元,公用支出109.94万元。

      2.项目支出14367.54万元。

      3.上缴上级支出0.00万元。

      4.经营支出0.00万元。

      5.对附属单位补助支出0.00万元。

      二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2024年度财政拨款收入总计10428.97万元,支出总计10428.97万元,与上年决算数相比,各增加3384.33万元,增长48.04%。主要是:预算一体化系统更新,由各市级单位下拨相应补助资金,财政拨款收入增加。

      三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      2024年度一般公共预算拨款支出10345.15万元,比上年决算数增加3518.82万元,增长51.55%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

      (一)2010301-行政运行支出648.83万元,较上年决算数减少25.44万元,下降3.77%。主要原因是本年度部分支出调整在其他一般公共服务科目中列支。

      (二)2012902-一般行政管理事务支出3.50万元,较上年决算数净增加3.50万元。主要原因是镇级侨联工作经费增加。

      (三)2040202-一般行政管理事务支出6.00万元,较上年决算数净增加6.00万元。主要原因是学生交通安全提升行动支出增加。

      (四)2049999-其他公共安全支出15.60万元,较上年决算数净增加15.60万元。主要原因是落实严重精神障碍患者监护责任以奖代补经费增加。

      (五)2050999-其他教育费附加安排的支出727.39万元,较上年决算数净增加727.39万元。主要原因是第二幼儿园装修建设,办公家具采购支出增加。

      (六)2059999-其他教育支出3.00万元,较上年决算数减少865.74万元,下降99.65%。主要原因是本年度部分支出调整在其他教育费附安排支出科目中列支。

      (七)2069999-其他科学技术支出125.70万元,较上年决算数增加31.70万元,增长33.72%。主要原因是本年度科目调整,项目费用支出增加。

      (八)2080109-社会保险经办机构支出3.36万元,较上年决算数净增加3.36万元。主要原因是城乡居民养老保险征缴工作经费增加。

      (九)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出166.56万元,较上年决算数减少8.92万元,下降5.08%。主要原因是人员变动,缴交养老保险费用减少。

      (十)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出83.28万元,较上年决算数减少4.46万元,下降5.08%。主要原因是人员变动,缴交职业年金费用减少。

      (十一)2081107-残疾人生活和护理补贴支出44.63万元,较上年决算数减少72.62万元,下降61.94%。主要原因是残疾人事业日常运转经费减少。

      (十二)2081901-城市最低生活保障金支出102.12万元,较上年决算数减少4.22万元,下降3.97%。主要原因是补助人员减少,相关支出减少。

      (十三)2081902-农村最低生活保障金支出284.00万元,较上年决算数增加14.86万元,增长5.52%。主要原因是低保对象人数变动,相关支出增加。

      (十四)2082101-城市特困人员救助供养支出66.52万元,较上年决算数净增加66.52万元。主要原因是增加城市特困人员救助供养人数。

      (十五)2082102-农村特困人员救助供养支出51.81万元,较上年决算数减少46.39万元,下降47.24%。主要原因是减少农村特困人员救助供养人数。

      (十六)2082502-其他农村生活救助支出20.20万元,较上年决算数净增加20.20万元。主要原因是增加了困难群众一次性生活补助。

      (十七)2100799-其他计划生育事务支出5.90万元,较上年决算数净增加5.90万元。主要原因是计生“五大工程”专项经费增加。

      (十八)2101101-行政单位医疗支出31.80万元,较上年决算数减少3.81万元,下降10.70%。主要原因是本年度本单位人数变动,医疗保险费用支出相应减少。

      (十九)2101102-事业单位医疗支出22.25万元,较上年决算数增加1.68万元,增长8.17%。主要原因是本年度本单位人数变动,医疗保险费用支出相应增加。

      (二十)2101103-公务员医疗补助支出33.57万元,较上年决算数减少1.33万元,下降3.81%。主要原因是本年度本单位人数变动,医疗补助费用支出相应减少。

      (二十一)2101202-财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出82.80万元,较上年决算数增加6.93万元,增长9.13%。主要原因是特殊对象城乡居民医保个人缴纳部分补助专项资金增加。

      (二十二)2101506-医疗保障经办事务支出8.16万元,较上年决算数减少16.59万元,下降67.03%。主要原因是医保工作经费减少。

      (二十三)2101601-老龄卫生健康事务支出2.00万元,较上年决算数减少5.36万元,下降72.83%。主要原因是老教委扶持基层老年教育经费减少。

      (二十四)2110199-其他环境保护管理事务支出90.18万元,较上年决算数净增加90.18万元。主要原因是海漂垃圾治理日常经费增加。

      (二十五)2110302-水体支出17.86万元,较上年决算数增加10.84万元,增长154.42%。主要原因是海漂垃圾综合治理奖补资金增加。

      (二十六)2129999-其他城乡社区支出3100.86万元,较上年决算数增加638.73万元,增长25.94%。主要原因是本单位人员变动,工资奖金增加。

      (二十七)2130104-事业运行支出515.89万元,较上年决算数减少55.65万元,下降9.74%。主要原因是人员工资、奖金变动,该项目减少。

      (二十八)2130122-农业生产发展支出150.00万元,较上年决算数净增加150.00万元。主要原因是渔港日常维护补助资金增加。

      (二十九)2130148-渔业发展支出2345.74万元,较上年决算数净增加2345.74万元。主要原因是渔港经济区项目推进,该项目支出增加。

      (三十)2130199-其他农业农村支出12.00万元,较上年决算数净增加12.00万元。主要原因是基点村、老区镇补助资金增加。

      (三十一)2130299-其他林业和草原支出18.30万元,较上年决算数净增加18.30万元。主要原因是支付深沪沿海基干林带建设土地租金。

      (三十二)2130305-水利工程建设支出7.37万元,较上年决算数净增加7.37万元。主要原因是河道日常保洁专项补助资金增加。

      (三十三)2130705-对村民委员会和村党支部的补助支出561.90万元,较上年决算数净增加561.90万元。主要原因是对各村民委员会和村党支部的补助增加。

      (三十四)2139999-其他农林水支出692.49万元,较上年决算数增加148.62万元,增长27.33%。主要原因是本年度乡村巡逻经费列支本科目,故本科目资金增加。

      (三十五)2159999-其他资源勘探工业信息等支出85.90万元,较上年决算数减少20.30万元,下降19.11%。主要原因是资源勘探工业信息支出减少。

      (三十六)2210201-住房公积金支出119.27万元,较上年决算数减少13.77万元,下降10.35%。主要原因是本年度人员变动,住房公积金经费相应减少。

      (三十七)2240104-灾害风险防治支出10.50万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是自然灾害避灾点巩固提升项目支出与上年一致。

      (三十八)2240106-安全监管支出7.64万元,较上年决算数净增加7.64万元。主要原因是镇级安全生产协管员经费增加。

      (三十九)2240199-其他应急管理支出10.00万元,较上年决算数净增加10.00万元。主要原因是应急管理经常性业务经费增加。

      (四十)2240204-消防应急救援支出54.39万元,较上年决算数净增加54.39万元。主要原因是镇街专职防火队经费增加。

      (四十一)2240703-自然灾害救灾补助支出5.30万元,较上年决算数减少86.70万元,下降94.24%。主要原因是上年“杜苏芮”台风补助较多,本年度自然灾害救灾补助支出减少。

      (四十二)2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出0.60万元,较上年决算数净增加0.60万元。主要原因是台风期间房屋受损修缮补助增加。

      (四十三)2012901-行政运行支出0.00万元,较上年决算数减少7.00万元,下降100%。主要原因是上年度镇级侨联活动经费在此科目列支,本年度无此项目。

      (四十四)2081001-儿童福利支出0.00万元,较上年决算数减少4.05万元,下降100%。主要原因是上年度散居孤儿基本生活保障金在本科目列支,本年度无此项目。

      (四十五)2081004-殡葬支出0.00万元,较上年决算数减少14.62万元,下降100%。主要原因是殡葬业务经费从实体户下拨及支出。

      (四十六)2081199-其他残疾人事业支出0.00万元,较上年决算数减少23.61万元,下降100%。主要原因是残疾人事业日常运转及业务费减少。

      (四十七)2100409-重大公共卫生服务支出0.00万元,较上年决算数减少130.15万元,下降100%。主要原因是上年用于新冠疫情防控,本年度无此项目。

      (四十八)2130126-农村社会事业支出0.00万元,较上年决算数减少21.64万元,下降100%。主要原因是减少农村社会事业支出。

      (四十九)2200120-海域与海岛管理支出0.00万元,较上年决算数减少4.23万元,下降100%。主要原因是上年海漂垃圾治理重点岸段补助资金在此科目列支,本年度调整至2110199。

      (五十)2240699-其他自然灾害防治支出0.00万元,较上年决算数减少4.50万元,下降100%。主要原因是自然灾害避灾点巩固提升项目资金从其他科目支出。

      四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

      2024年度政府性基金支出83.82万元,比上年决算数减少134.49万元,下降61.61%,具体情况如下(按项级科目统计):

      (一)2120816-农业农村生态环境支出60.00万元,较上年决算数净增加60.00万元。主要原因是深沪中心渔港雨污水改造工程支出增加。

      (二)2296002-用于社会福利的彩票公益金支出23.82万元,较上年决算数净增加23.82万元。主要原因是残疾人生活保障金在此科目列支。

      (三)2120803-城市建设支出0.00万元,较上年决算数减少162.95万元,下降100%。主要原因是上年度用于永隆翡翠湾10kV外部进线工程支出,本年无此项支出。

      (四)2120814-农业生产发展支出0.00万元,较上年决算数减少55.36万元,下降100%。主要原因是耕地恢复工作支出减少。

      五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

      2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,比上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,与上年持平,主要原因是本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1621.44万元,其中:

      (一)人员经费1516.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

      (二)公用经费105.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出33.76万元,完成全年预算的97.57%;较上年净增加33.76万元。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:购置公务用车。具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费支出2.57万元,完成全年预算的85.67%;较上年净增加2.57万元。全年安排本部门组织的出国(境)团组1个,参加其他部门出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计3人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:出国出境招商引资项目增加。

      (二)公务用车购置及运行费支出28.59万元,完成全年预算的98.59%;较上年净增加28.59万元。其中:

      公务用车购置费支出19.59万元,完成全年预算的97.95%;较上年净增加19.59万元。2024年度公务用车购置1辆,当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:购置公务用车。

      公务用车运行费支出9.00万元,完成全年预算的100.00%;较上年净增加9.00万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:主要是保障外出办公需要。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:公务用车运行燃料费、维修费增加。截至2024年12月31日,本部门公务用车保有量为10辆。

      (三)公务接待费支出2.60万元,完成全年预算的100.00%;较上年净增加2.60万元。当年决算数等于全年预算数的主要原因是:主要是保障公务接待需要。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:公务接待活动增加。累计接待20批次、198人次。

      八、预算绩效情况说明

      根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度0个项目实施单位自评,涉及财政拨款资金共计0万元,主要是本部门2024年度无相关的部门自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

      对0个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计0万元,主要是本部门2024年度无相关的部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。

      九、其他重要事项情况说明

      (一)机关运行经费 

      2024年度机关运行经费支出105.44万元,比上年决算数减少6.48万元,下降5.79%,主要是:落实过紧日子要求,减少日常办公经费支出。

      (二)政府采购情况

      本部门2024年度政府采购支出总额591.01万元,其中:政府采购货物支出131.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出460.00万元。授予中小企业合同金额591.01 万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额591.01万元,占授予中小企业合同金额的100.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

      (三)国有资产占用使用情况 

      截至2024年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是实物保障用车;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

      第四部分

      名词解释

      一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政

      预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”

      “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

      五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

      六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

      七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

      八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      第五部分

      附件

      一、《项目支出绩效自评表》

      本部门2024年无相关单位自评项目,无《项目支出绩效自评表》。

      二、《项目支出绩效评价报告》

      本部门2024年无相关部门评价项目,无《项目支出绩效评价报告》。

    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道